经济分析报告模板范文 篇1

2011年是“十二五”发展规划的开局之年,随着一系列宏观经济政策的实施,消费增长依然强劲,出口恢复快速增长,经济运行开始回归正常增长轨道,但通胀压力依然存在。在市委、市政府的领导下,全市上下按照“突出财源抓项目,围绕民生促发展”的工作要求,认真贯彻实施“转方式、保增长,攻两翼、推两型,抓财源、强基础,惠民生、促和谐”的工作原

则,全市经济呈现较好发展态势。

一、经济运行基本态势

(一)发展速度加快。

1、农业生产增长平稳。一季度,实现农业增加值亿元,同比增长。春耕生产正常开展,备耕物资准备充足。调查显示,全市农资货源充足,共入库早稻杂交种子25万公斤,常规稻种子3万公斤,晚稻杂交种子30万公斤;农户化肥入户率,农膜和抛秧盘入户率90%。畜牧业保持平稳发展。一季度,全市出栏肉猪万头,同比增长;期末肉猪存栏万头,与去年持平;能繁母猪万头,同比增长。

工业园区发展强劲。一季度,工业园区完成工业总产值亿元,同比增长,入园企业达到62家,投产47家,新签约企业3家,上交工业税金1504万元。

大厂矿来势看好。一季度,五大厂矿完成产值亿元,同比增长,其中增速最快的是氟化学公司,增速达到105%,其次是韶

峰南方公司,增长51%。

(二)发展质量提高。

2、金融市场运行平稳。3月末,全市金融机构各项存款余额亿元,比年初增加亿元,增长13%。增长的主要原因是由于储蓄存款利率上调和居民收入提高,居民储蓄存款大幅上涨。

全市金融机构加大了对春耕生产的投放力度和对新农村建设的扶持,贷款总量增加。3月末,全市金融机构人民币各项贷款余额亿元,比年初增加亿元,增长,同比多增亿元,增量创历史新高。本季末人民币存贷比例为,比去年同期高出个百分点。

看,资金主要投向三产业。三产业完成投资亿元,同比增长。从投资结构看,民生工程完成投资亿元,同比增长。

二、当前经济存在的问题

三、措施和建议

务的完成,把早稻抛荒面积降到最低程度。二是要认真落实中央一号文件精神,加大对农村水利等基础设施的投入,狠抓农业机械化和农产品初加工,提高农业综合生产能力。三是要抑制涉农物资的物价水平,解决好农产品流通领域的各种问题,防止农民增产不增收。四是要切实落实强农惠农政策,让农民感受到实实在在的利益。

(二)有效缓减物价上涨压力,确保居民收入增长。一是要强化市场价格监管,加强对市场交易和价格行为的监管。二是建立居民收入增长与物价上涨的联动机制,加强对居民特别是低收入群体的价格上涨补贴,减轻物价上涨对居民生活的影响,力求居民收入增长不低于价格上涨水平。

(三)加大重点项目的投融资和项目建设力度。一是加大融资力度,对重点项目和基础设施建设项目的贷款支持,引导非金融机构和社会资金投资重点项目,按照国家政策导向包装一批项目,争取国家、省的资金支持。二是有效推进重点项目按计划工期实施建设,保证新开工项目早开工、续建项目按工期推进、竣工项目按期完成。

(四)突出财源抓项目,加大招商引资力度。进一步加大招商引资力度,抓紧对处于产业链高端、带动就业好和税收能力强、成长性好的项目落地。要坚持高起点规划、高标准引资、高水平建设的原则,培育新的经济增长点。

(五)加大对传统工业的技术改造投入,促进传统工业的转型和产品升级。我市传统工业是以高能耗、高污染企业为主,受能源和环境制约的问题日益突出。要引导和帮助企业加大对传统工业的技改投入,通过技术改造和技术创新,推动传统工业向技术优势和创新优势升级;通过节能降耗,推动企业向资源节约型和环境友好型升级;通过树立品牌意识,推动企业向科技型升级。

经济分析报告模板范文 篇2

上半年,我县民营经济发展工作,在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的精心指导下,牢牢抓住苏区振兴发展机遇,紧紧围绕“主攻项目,决战两区,壮大总量,集聚发展”战略,突出重点,狠抓落实,推进了民营经济实现新发展。

一、有关数据

1、个体工商户。1-6月新发展1238户,新增从业人员2338人,新增注册资金14376万元,同比分别增长-24%、-47%、92%。全县实有15793户,从业人员35879人,注册资金118009万元,同比分别增长13%、5%、17%。

2、私营企业。1-6月新发展151家,新增从业人员895人,新增注册资金36504万元,同比分别增长4%、-34%、138%。全县实有1326家,从业人员15621人,注册资金258000万元。同比分别增长30%、-11%、73%。

二、主要特点

1、个体工商户经营规模扩大。由于国家实施苏区振兴规划,土坯房改造等系列工程量增加,与建筑建设相关的行业市场容量增加,效益明显提升。上半年新增个体商户平均注册资金万元,同比增长152%,说明个体工商户的经营规模在扩大。

2、私营企业发展较快。上半年新开工的企业多,新上工业企业规模较大,私营企业户数增加较多,注册资金增长幅度大,民营经济总量不断扩大。

3、民营工业发展后劲增强。园区规模拓展,基础设施不断完善,承载能力增强,我县围绕产业定位,新上了一批大项目、好项目,为民营工业发展增添了新的生机和活力。

三、存在问题

1、融资难。由于用工成本上升及工业原材料价格上涨,民营企业所需流动资金和项目建设资金增加,部分企业财务制度不健全,大部分企业有效抵押物少,信誉度低。银行适应民营企业的金融产品少,信誉贷款金额小,贷款手续繁,办理贷款时间长。民营企业较难获得银行的融资支持。所需资金主要由中介或民间借贷解决,融资成本高,风险大。

2、招工难。懂管理,有创新能力的人才少,技术工等专业人员缺乏,青壮年普工少。许多企业很难招收适合企业需求的员工,导致开工不足,影响企业发展。

3、办证难。行政许可及收费项目多,办证程序有待减化。如企业需办理厂房等房产证,需经多部门多种审批多项收费很长时间才能办结。

4、抗风险能力低。“黄鸡”是全国驰名商标,我县黄鸡养殖规模大,配套行业多。上半年因受禽流感影响,鸡饲料销量锐减,种鸡蛋由每枚1元降至元,雌鸡苗由每只元降至元,雄鸡苗每只1元下降到无人要。商品鸡的收购、运输、宰杀、销售等业务量明显减少,相关行业出现大面积亏损。4月26日,我县发生“龙卷风”灾害,有5家企业损失150多万元,灾害损失全部由投资者承担,没有保险或政府支持。由于我县民营企业规模较小,核心竞争力不强,市场雷同,同类产品多,市场竞争激烈,抗风险能力低。

5、服务体系不完善。我县没有小企业创业基地,初创小微企业得不到良好服务。中小企业信用担保机构与银行合作难度大,不能充分发挥融资担保作用。培训服务力度有待加强,培训质量有待提高,针对民营企业的服务超市尚未建立,对民营企业的服务不到位。物流体系不配套,极大提高了企业的物流成本,制约了民营企业的发展。

四、意见建议

1、缓解融资难。充分发挥政银企保融资平台作用,加强融资信息沟通。引导信用担保公司增资扩股,规范经营行为,增强担保公司与银行合作力度,尽量放大担保倍率,充分发挥融资担保作用。

2、缓解招工难。加大宣传力度,促使更多的外出务工人员返乡就业。完善教育培训机制,满足企业多层次人才需求。加强企业文化建设,营造良好的用人、留人条件。

3、优化发展环境。出台并落实好各项涉企优惠政策,减少行政许可项目及行政收费项目,降低行政收费标准,提高政府办事效率。严惩破坏发展环境的人和事,营造发展的良好环境。

4、提高核心竞争力。引入管理咨询服务,提高企业管理水平。鼓励企业提高创新能力,提升竞争能力。保险部门多出台适应民营企业的保险品种,提高民营企业抗击自然灾害的能力。

5、完善服务体系。一是要尽快规划建设小企业创业基地,集中“孵化”初创小企业。二是要建设中小企业服务超市,为民营企业提供培训、咨询、担保、财务、信息、法律等全方位服务。三是扶持物流行业发展,为民营企业降低物流成本。四是扩大并落实县级中小企业发展专项资金,加大财政对中小微企业的扶持力度,促进我县民营企业的发展。

经济分析报告模板范文 篇3

现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下:

年初,货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划,具体指标计划为:

1、责任成本xxxx万元

2、船舶交通事故损失金额

(1)库区、中游:x元/ktkm

(2)下游:x元/ktkm

(3)上海港作:x元/艘

(4)其它港作:x元/艘

3、船舶效率

(1)拖轮船产量x吨千米/千瓦

(2)驳船船产量x吨千米/吨

4、燃油消耗

(1)企业单耗x千克/千吨千米

(2)非生产用油x吨

(3)燃料油与总耗量比例x%

5、驳船营运率x%

我司根据货司下达的年度经济指标计划,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保年度目标的完成,船务公司领导班子带领公司全体干部职工,面对指标的压力,经过近几个月来的努力,公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

一、各项经济指标运行情况分析

(一)责任成本指标

1-3月份累计责任成本1510万元,为计划进度1550万元的,实绩比计划节约万元。

(二)安全、货运质量指标

1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为计划进度万元的;与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。

(三)船舶效率指标

1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为计划计度(60480吨千米/千瓦)的,超进度3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅。

1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为计划进度(3950吨千米/吨)的,超进度36吨千米/吨。与去年同期比,增加35吨千米/千瓦,增幅。

1-3月份累计完成驳船营运率,为计划进度()的,超进度百分点;比去年同期高个百分点。

(四)燃油消耗指标

1-3月份燃油企业单耗实绩千克/千吨千米,与计划进度(千克/千吨千米)比,降低了千克/千吨千米;与去年同期比下降了,降幅。

1-3月份累计非生产量用油345吨,为计划进度(488吨)的;与去年同期比少耗73吨,降幅。

1-3月份累计燃料油占总耗量的比例,为计划进度(57%)的,超进度个百分点。

从一季度指标运行情况看,可慨括为“三增、三降、一稳定”即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长,责任成本、非生产用油、企业单耗降低,安全稳定。

二、一季度经济指标监控的主要做法

1、全面贯彻落实货司“两会”精神,积极筹备我司“两会”,并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标,配套制定了武汉长航船务公司20xx年经济责任制方案,提交“两会‘讨论通过,为全年的经济指标运行和经济责任制考核,奠定了坚实的基础。

2、紧密结合企业经济形势,针对今年油价高企,货源不足,运价下滑的严峻形势,公司将责任成本控制放在突出地位,在各项成本指标分解过程中,所有箭头向下,并低于去年同口径水平的10%。

3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下,公司把安全工作始终作为工作的主题,常抓不懈,一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高,以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等,确保了一季度^面的稳定,促进了其他指标的平稳运行。

经济分析报告模板范文 篇4

一、生产平稳增长,产销基本平衡

1-2月份,呢绒生产与上年同比增长较快,增幅明显高于上年水平。毛纱线生产累计同比增长,增幅略有下降(个百分点)。毛纺制品中的针织人造毛皮、毛毯、地毯生产1-2月份累计同比呈现明显增长的态势。1-2月份规模以上毛纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为(+个百分点)、(个百分点)和,产销基本平衡。

二、固定资产投资

初步统计,1-2月份毛纺织和染整精加工、毛制品制造、毛针织品及编织品制造行业固定资产实际完成投资同比均有较快增长,显然随着两个市场的复苏,行业投资升温。

三、内外销市场

1、内销稳步回升

内销是毛纺行业走出困境,提高自身应对能力最重要的支撑力量。初步统计,1-2月份全行业内销市场与上年同期相比明显好转,规模以上毛纺织企业、毛纺制品企业完成销售产值同比均有明显回升,与上年相比分别增长和个百分点,显现出较好回升势头。其中,毛纺织业销售产值增幅略高于纺织业增幅。毛针织企业销售产值同比增长,比上年同期增长个百分点。分行业产品的内销比重进一步提高,内销市场的拉动作用进一步增强。观察1-2月份主要毛纺产品国内零售市场销售情况,全国重点大型百货商场的男西装销售同比提高,比上年提高了个百分点;羊绒衫及羊毛衫销售同比下降.56%,回落.54个百分点,与上年基本持平。

2、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极为严峻,出现了严重下滑,因此,与较低基数相比较,今年1-2月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升。规模以上毛纺织、毛纺制品企业1-2月份完成出口交货值同比分别增长和,但仍低于同期纺织业出口交货值平均增长的水平。据海关统计,1-2月份毛纺主要产品出口总额同比增长,提高个百分点。

各大类产品出口数量均出现明显的回升势头。总的来说,由于上年基数较低,1-2月份出口相比去年同期的困难局面有显著的好转,以羊绒为主要原料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显,只有羊毛地毯等个别品种出口数量出现下跌。毛针织服装出口数量增长,回落了个百分点,单价同比增长。梭织服装及毛织物出口单价继续下跌。1-2月份毛纺产品主要出口市场除日本外,出口金额同比提高显著,欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨和。

但主要出口市场出口份额萎缩,欧盟、美国、日本、香港等主要出口市场所占总份额为,比上年下跌了近1个百分点。从出口地区观察,出口额排在前五位、总额占比达的江苏、浙江、上海、山东、广东等省市出口额均出现增长,其中浙江省回升速度最快,同比增长。

四、全行业效益

1-2月份规模以上3841户企业共实现利润亿元,同比增长,高于纺织业的增幅,行业效益明显好转。亏损企业亏损额为亿元,同比减少了,比上年同期下降了个百分点,亏损面为,仍高于同期纺织业亏损面的水平。

1、毛纺织行业

1-2月份规模以上1499户毛纺织企业实现主营业务收入182亿元,同比增长;利润总额亿元,同比增加亿元(+),效益明显提高。

2、毛针织行业

1-2月份规模以上214户毛针织企业主营业务收入126亿元,同比增长;生产与销售增长较快,相应的企业营业费用及管理费用同比增长。产成品同比下降了,应收账款同比减少了,资金周转加快。规模以上企业实现利润总额亿元,同比增加亿元(+),行业运行质量同期显著提高,回升势头进一步增强。

3、毛纺制品行业

1-2月份规模以上238户毛纺制品企业实现主营业务收入亿元,同比增长;利润总额.68亿元,同比涨幅高达。该行业复苏并恢复快速增长,效益提高。

五、毛纺业原材料市场

今年1-2月份国际市场羊毛价格增长较快,随着全球经济形势好转,主要羊毛出口国汇率走高,也助长了羊毛价格上涨。据海关提供数据,1-2月进口羊毛万吨,同比增加(+个百分点),市场需求旺盛。

六、上半年行业运行走势展望

1、利好因素

1)内外销市场回升向好。内销市场潜力巨大,国际市场明显复苏,一季度全行业运行各项指标均明显好于上年同期。2)围绕《纺织工业调整和振兴规划》出台的关于企业管理、品牌建设等指导意见得到推进落实。有利于行业进一步加快调整步伐。3)企业积极应对危机,增强了自身的应对能力。企业更加重视节能减排、技术改造、营销渠道建设、科学管理和信息化建设,注重提升内涵将成为企业的自觉行动。

2、不确定因素

1)随着出口形势的好转,国内通胀预期增加,人民币升值压力将不断加大。2)人民币货币政策较上年有所收紧,有可能影响企业融资。3)羊毛生产供应不足,羊毛价格可能继续上涨。随着国内生产的进一步恢复,煤、电供应紧张,企业燃料动力方面的成本压力较上年明显上升。4)劳动力成本进一步上升。进入新的一年,行业产销稳步回升,运行质量稳定。一季度运行情况表明行业已开始走出上年的困难局面。但就当前情况看,由于国际市场变化难以预测等不确定因素的存在,上半年整体情况仍需进一步观望。毛纺企业应密切关注两个市场的变化,调整产品结构,开发适销对路的产品,不断开拓新的销售市场,努力扩大内需,转变营销方式,加快市场化经营模式形成,进一步巩固取得成果,确保行业平稳发展。

经济分析报告模板范文 篇5

一、基本情况

(一)全省情况

20xx年1-8月,全省累计进出口亿美元,同比增长16%,比全国水平高个百分点。其中出口亿美元,同比增长,比全国水平高16个百分点;进口亿美元,同比增长,比全国水平低个百分点。

8月当月,全省累计进出口亿美元,同比增长,环比下降。其中出口亿美元,同比增长,环比下降13%;进口9亿美元,同比增长,环比增长。

(二)全国及中部六省情况

20xx年1-8月,全国累计进出口27043亿美元,同比增长。其中出口14293亿美元,同比增长,进口12750亿美元,同比增长。

同期,中部六省合计进出口1370亿美元,同比增长,其中出口882亿美元,同比增长,进口488亿美元,同比增长。

二、运行特点

(一)对香港、欧盟、美国等主要市场出口保持平稳,对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月,我省对香港出口亿美元,同比增长54%,占全省出口的;对欧盟出口亿美元,同比增长46%,占全省出口的;对美国出口亿美元,同比增长,占全省出口的。对东盟出口亿美元,同比增长1%,系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中,对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至不等,对日本和韩国则出现和的同比降幅。进口方面,我省资源类产品的主要进口来源地,如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均保持增长,增幅均在9%以上,而以机电、高新技术类产品为主的进口来源地大多出现降幅,如日本和欧盟,降幅分别为和。

(二)电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快,汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月,我省机电产品出口亿美元,同比增长,机电产品中,受手机零部件带动,电子电器类产品出口增速达到。劳动密集型产品中,服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口亿美元,大幅增长,占同期全省出口总值的,除打火机小幅下滑外,其余商品均不同程度增长。有色金属产品出口亿美元,同比增长,其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别达到和。其他主要出口商品中,高新技术产品出口增长,农产品出口增长,钢材出口下降。进口方面,我省机电产品进口亿美元,同比下降,其中汽车和汽车底盘进口亿美元,同比下降。铁矿砂共进口亿美元,同比增长。

(三)一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月,我省一般贸易进出口亿美元,增长,占同期全省进出口总额的,其中出口亿美元,增长;进口亿美元,下降。同期,加工贸易进出口亿美元,增长,占24%,其中出口亿美元,增长;进口亿美元,增长。

(四)民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月,我省民营企业进出口67亿美元,增长,占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口亿美元,大幅增长,占同期全省出口总额的。此外,三资企业进出口亿美元,增长,占;国有企业进出口亿美元,下降,占。

经济分析报告模板范文 篇6

虽然一直都没有机会在国外的校园学习,然而我经常听身边出国留学的朋友说起,在那里你将会看得更广阔,产生各种各样的思考,自然流畅地和来自世界各地的人交谈分享。我想知道他们为什么这么说。此外,我的专业是经济学。经过大量的搜索,我在您学校的主页上发现了许多和我专业相关的课程。我们知道,一个国家的经济与其他国家的经济紧密相连。为了更好地理解经济全球化,包括它的运行机制,分析模型,未来的发展趋势等等问题,我非常想要得到这次NTHU提供的交换机会,和其他学生一起交流讨论。出境交换学习将不仅仅是一种肯定,一种荣幸,它还是对自我管理的一种挑战。这是我第一次独立地为自己制定详细的学习计划。我将尽自己最大的努力充分利用身边的学习资源,抓住各种锻炼机会。以下就是我的具体计划:

1. 课程学习

在已掌握的知识的基础上,考虑到我的学习能力和兴趣,我计划选择如下课程:

---经济学原理(II)

这门课程将会让我理解基础的经济学原理,让我知道各种各样的经济学分类,帮助我用经济学的思考角度来解释经济现象,让我具备在就业时必不可少的商业和管理知识。

---商业银行学

这门课程主要介绍如何将先进的经济学和金融学理论应用在商业货币市场和银行业。我将会掌握许多与货币和银行相关的理论技巧和专业知识。

---文化经济学

文化经济学这门学科将着重思考文化(艺术)产品的生产,流通和消费等问题。随着越来越多的文化产品的产生,这个领域非常值得我去学习。

---计量经济学

计量经济学将数学理论、统计学方法和应用越来越普遍的计算机科学应用到经济数据的分析中。作为经济学的一门分支,它帮助我们将经验型的分析转变成经济学的理论知识。我已经学习过许多的数学课程,包括高等代数、概率论,数学分析和微分方程等课程,我相信我可以将这门学科学好。

---经济全球化

经济全球化是指伴随着持续快速增长的商品、服务、技术和资本的运动,全世界各个国家的经济相互之间越来越依赖的发展状况。作为一名交换生,我的计划之一就是学习如何在全球的视角下看到经济现象。

---行为决策学

决策学研究价值定义、不确定性和在给定决策时与之相关的其他因素,它的合理性和最优化的最终选择。它与博弈论这一领域紧密相关,研究彼此相互影响且至少存在部分利益冲突的情况下,决策者行为的相关关系。我现在正在学习博弈论,因为我想在这门课程上学到更多知识。

除了必修课程外,我还会选择一些体育、艺术和其他有意思的学科。

2. 积极的学术交流

由于缺少交换经历(我只去过一次日本),我看待问题还是不太全面的,无法从许多不同的视角上进行分析。因此,我及其渴望和台湾的学生、学者进行关于学术的直接沟通和探讨。一方面,我可以体会到我们教育上的差异,另一方面,我将会尽力学习他们的思考方式来看待各种经济现象。

以下这些方法将会帮助我将自己的想法表达给我的同伴们和老师们:

---在课上发言和进行演讲展示

---加入学术研讨会

---参加团队合作

3. 科研&其他学术项目

具备研究课题的能力对于一个大学学生来说是必备的。目前,我已大致了解如何去搜索文献资料、如何去写一篇形式规范的论文、如何去分析大量的数据。因此,在台湾交换时我将会继续进行我的研究项目。首先,我将会向我的同学们请教,加入他们的科研活动。与此同时,我将会花费许多时间到图书馆阅读大量的图书。听取讲座也将会是一个非常好的机会,让我找到自己感兴趣的课题,还可以扩大我的眼界。之后,我计划主要依靠自己的能力开展一些研究。当我遇到难题的时候,我将会尽自己最大的努力处理它们。如果我的任课老师在做一些项目,如果有机会,我非常希望能够提供一些帮助。

4. 多彩课外活动

学术是一个非常重要的部分,然而,对于全面发展的教育来说,在常规的学术课程外还有一个多姿多彩的部分,那就是课外活动。课外活动除了给我们乐趣,让我们与同伴们交流合作,还可以提高我们的时间管理、压力管理能力,提高总效率。在BNU读书时,我就非常喜欢打排球。每逢周末,我都会和几个好朋友相约一起去球场练习。此外,参加课外活动还可以增强我们的学术和生活技巧,包括纪律、目标设定、团队合作、责任和义务。总之,课堂外学习到的这些东西,比如在玩排球、下棋的过程中,可以帮助我应对未来工作中的挑战。

5. 建立深厚友谊

由于一些历史因素,台湾与大陆之间的交流并不是很充分。我将会了解他们是如何看待我们的社会状况,更为重要的是,我将会尽我最大的努力向他们展示一个客观、真实的大陆社会画面,让他们更好地了解我们,增强我们之间的联系。我保证,我将会严格要求自己,树立良好的形象,遵守NTHU的校规校纪,巩固两校之间的合作关系,加强大陆和台湾之间的联系。

经济分析报告模板范文 篇7

2020年是“十三五”规划的收官之年,也是很不平凡的一年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,县委、县政府始终坚持以^新时代中国特色社会主义思想为指导,团结带领全县人民锐意进取、攻坚克难,积极统筹抓好常态化疫情防控和经济社会发展各项工作,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,在严峻的外部环境下逆势上扬,经济复苏步伐加快,地区生产总值由一季度下降逐季回升至全年增长,高于全国()、全省()的增速,低于全市个百分点。

总体经济呈现回升向好态势

根据清远市地区生产总值统一核算结果,2020年阳山县生产总值亿元,同比增长,其中:第一产业增加值亿元,增长4%;第二产业增加值亿元,增长;第三产业增加值亿元,增长,三次产业结构为。在各行业中,较快增长的行业是信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、水利环境和公共设施管理业、房地产业,同比分别增长、、15%、。

)农业生产形势良好,粮食、蔬菜产量稳定增长

我县积极推进乡村振兴系列行动,持续优化农业结构,农业生产总体呈稳中向好态势。2020年实现农林牧渔业总产值亿元,同比增长。其中,农业产值亿元,同比增长6%;林业产值亿元,同比增长;牧业产值亿元,同比下降;渔业产值亿元,同比增长;农林牧渔专业及辅助性活动产值亿元,同比增长。

种植业发展成效显著,充分发挥“主力军”作用。

一是粮食种植形势较好,大力建设粤港澳大湾区“米袋子”生产基地,早稻产量万吨,同比增长,全年粮食产量达万吨,同比增长;二是蔬菜、水果产量保持稳定增长,分别实现产量万吨、万吨,分别增长、。

林业发展快速前行,优势充分显现。林木采伐进度快速推进,全年木材采运万立方米,增长,林业产值达亿元,同比增长。

规模工业生产向好,绿色产业初显成效

2020年我县规模以上工业累计完成总产值亿元,同比下降;增加值亿元,同比增长。分行业看,采矿业完成增加值亿元,同比增长;制造业完成增加值亿元,同比下降;电力、热力、燃气及水生产和供应业完成增加值亿元,同比增长。

近年来,我县立足国家重点生态功能区、北部生态发展区的功能定位,大力发展全域绿色产业,形成了“四电”(水电、风电、光伏发电、生物质发电)、“二矿”(大理石、碳酸钙)的生态工业体系,绿色能源产业逐渐成为我县工业支柱产业。

四)固定资产投资较快增长

在工业投资和基础设施投资快速增长的带动下,固定资产投资总额保持较快增长。全年完成固定资产投资总额比上年增长,增速位列全市各县(区)第一,其中房地产投资增长1%。

工业投资迅猛增长。全县完成工业投资增长。工业投资增长快速的主要原因是本年完成投资超亿的工业项目有3个,都是发电类项目,也为我县工业发展增添了新动力。

基础设施投资快速增长。完成基础设施投资增长35%,主要由广连高速项目支撑,占比。

建筑业发展形势喜人,全年实现建筑业增加值亿元,同比增长。建筑业较快增长的主要原因是新增了两家资质建筑业企业广东宏源建设工程公司和广东广阳建设工程公司,为我县建筑业注入了新鲜“血液”。

)消费市场持续回暖

受新冠肺炎疫情影响,我县消费市场受到了前所未有的冲击,社会消费品零售总额一度呈两位数下降,随着疫情形势的好转,降幅逐季收窄。全年实现销售总额亿元,同比下降;实现零售总额亿元,同比下降,与前三季度相比降幅分别收窄、个百分点。

疫情发生以来,县委、县政府及时出台了多项扶持政策,研究出台了阶段性、有针对性的减税降费政策,加大对部分行业复工复产的支持力度,帮助中小微企业渡过难关逐渐向好。回暖较快的行业主要有汽车类企业和石油及制品类企业,降幅分别比前三季度收窄和个百分点。

(六)财税金融平稳运行

全年完成一般公共预算收入亿元,同比增长,其中税收收入完成亿元,下降,税收收入降幅较大的主要原因是我县税源结构单一以及减税降费政策对税收收入的影响进一步放大。地方一般公共预算支出亿元,同比增长。

12月末,全县金融机构各项存款余额亿元,同比增长,其中住户存款余额亿元,增长。金融机构各项贷款余额亿元,同比增长。

经济分析报告模板范文 篇8

浙江经济增长明显好于预期

复工的措施很准。省委省政府及早作出“两手都要硬”“两战都要赢”的部署,随着各项扶持政策落实落细落地,复工复产复市达产加快推进,产能持续得到恢复。3月开始主要经济指标全面回升,进入三、四季度,规模以上工业产能利用率分别为和,经济运行已经基本恢复常态。

增长的态势很好。2020年,全省生产总值(GDP)为万亿元,比上年增长,经济运行呈逐季加速回升态势。一季度全省生产总值(GDP)同比下降,上半年实现由负转正同比增长,前三季度增长,全年增长,主要经济指标完成情况好于预期,实现了二季红、半年正、三季进、全年赢的决定性胜利。

领跑的姿势很美。的经济增长率,高出全国个百分点,领先优势比“十三五”前四年平均水平提高个百分点。与沪苏皖鲁闽粤等东部沿海经济发达省份比较,主要指标增速均处于前列。2020年,GDP、规模以上工业增加值、投资、出口增速均居第三位,一般公共预算收入增速仅次于江苏居第二位。

全面的均衡很靓。2020年,11市GDP均为正增长,实现“满堂红”,除舟山市因浙石化投产实现两位数增长外,其余10个市的增长率基本集中在到。10个市一般公共预算收入正增长,8个市的增速高于全省平均水平。规模以上工业增加值、投资、外贸出口等指标11市均实现正增长。城乡居民收入比降至2以内,成为城乡收入差距最小的发达省份。

供给端发力稳住了经济基本盘

工业生产支撑有力。2020年,全部工业增加值比上年增长,对GDP增速回升贡献率达59%。规模以上工业增加值16715亿元,增长,增速比一季度、上半年和前三季度明显回升,尤其是9月份以来4个月工业生产增长均超10%,是近10年同期增长最快的。

数字经济拉动有力。2020年,数字经济核心产业增加值比上年增长,增速比GDP高个百分点,占比为,比上年提高个百分点。规模以上工业中,人工智能、高技术、装备、高新技术、战略性新兴、节能环保等产业制造业增加值分别增长、、、、和,增速均高于规模以上工业。其中,高新技术、装备和战略新兴产业增加值占比分别为、和,对规模以上工业增长贡献率分别为、和,分别拉动增长、和个百分点。规模以上服务业营业收入增长。其中,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业营业收入分别增长和,增速均快于规模以上服务业。

农业生产保供有力。2020年预计,农林牧渔业总产值比上年增长,与常规年份增长率基本相同。粮食总产量606万吨,增长,其中,春粮增长。蔬菜播种面积增长。中药材、果用瓜、花卉苗木播种面积基本稳定。肉、禽蛋类供给有保障。水产品产量增长。

市场主体增长有活力。2020年,在册市场主体达万个,企业万家,分别比上年增长和,其中,民营企业260万家,增长,占企业总数的;在册个体工商户万户,增长。2020年新设企业万家,增长,其中,民营企业万家,增长,占全部新设企业的;新设个体工商户万户,增长。

构建新发展格局取得良好开端

工业销售内外需两旺。2020年,工业销售产值比上年增长,内销产值增长,出口交货值由降转升增长,增速分别比上半年回升、和个百分点。33个出口行业大类中,19个行业出口交货值增长,增长面为。产销率回复到历史较高水平。全年产销率为,比上年提高个百分点。

投资稳步增长齐回升。2020年,固定资产投资比上年增长,增速分别比一季度、上半年和三季度回升、和个百分点。其中,第二、三产业投资分别增长和,拉动总投资增速和个百分点。项目投资增长,其中,工业投资增长,基础设施投资增长,分别拉动总投资增速、和个百分点。高新技术产业、生态环保城市更新和水利设施、交通投资分别增长、和。房地产开发投资增长。

消费市场逐步恢复。2020年,社会消费品零售总额26630亿元,已经恢复到上年的。限额以上单位18个商品大类中,粮油食品()、饮料()、日用品()零售额保持平稳增长,体育娱乐用品()、烟酒()、化妆品()和文化办公用品类()零售额较快增长。新能源汽车逆势增长,上拉限额以上单位商品零售额增速个百分点。

对外贸易规模创新高。2020年,进出口、出口、进口额分别为33808亿元、25180亿元和8628亿元,比上年增长、和,增速分别比上年提高、和个百分点。进出口、出口、进口分别占全国的、和,份额比上年提升、和个百分点,创出新高。进出口、出口、进口规模分别位于全国第4、3、6位。

高质量发展特征更加明显

财政收入增速持续回升。2020年,财政总收入为12421亿元,比上年增长;一般公共预算收入为7248亿元,增长。税收收入增长,占一般公共预算收入的,其中,增值税下降、企业所得税增长,个人所得税增长。非税收入下降。

企业利润加快好转。2020年,规模以上工业企业利润总额5545亿元,比上年增长。其中,二、三、四季度分别增长、和,恢复较快增长态势。

减税降负政策效应显现。2020年,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为元,比一季度、上半年和前三季度分别下降、和元,比上年下降元。营业收入利润率为,比上年提升个百分点。

居民收入保持增长。2020年,全省居民人均可支配收入52397元,比上年名义增长,扣除价格因素实际增长,收入水平居全国31个省(区、市)第3位,省(区)第1位。按常住地分,城镇居民人均可支配收入62699元,名义增长,实际增长;农村居民人均可支配收入31930元,名义增长,实际增长。

就业社保总体稳定。四季度,浙江城镇调查失业率为,比三季度降低个百分点,低于全国(10~12月分别、和)约1个百分点。全年城镇新增就业万人,超额完成年度计划任务。年末基本养老保险参保人数达4355万人,增长,参保率为。

生态环境不断改善。2020年,浙石化项目单列扣除后,规模以上工业能耗比上年下降,单位增加值能耗下降。县级以上城市集中式饮用水水源地水质达标率为100%(按个数计算),比上年上升个百分点。11个设区市日空气质量优良天数比例平均为,平均浓度(25g/m3)比上年下降。

市场价格总体稳定。2020年,居民消费价格(CPI)比上年上涨,低于全国个百分点。工业生产者出厂价格(PPI)下降,购进价格下降。

企业景气回升。企业景气调查显示,四季度,全省6万余家规模(限额)以上企业景气指数为,比三季度回升点;企业家信心指数为,回升点,两大指数均运行于“较为景气”区间。

经济分析报告模板范文 篇9

今年上半年,在市委、市政府的正确领导下,我局认真落实市政府《关于推动经济平稳健康发展若干意见》和《关于加大投资力度稳定经济增长的若干意见》要求,旅游经济运行总体平稳,保持了较好的发展势头。1-6月份,共接待海内外游客近万人次,同比增长,旅游业总收入亿元,同比增长,为完成全年目标任务打下了坚实基础。

一、上半年旅游经济运行基本情况

二是入境旅游下行压力进一步加大。受世界经济复苏缓慢,韩国等地“中东呼吸综合征”(MERS)蔓延等影响,上半年,亚洲入境旅游市场普遍萎缩。加上周边旅游目的地国家竞争加剧、产品价格比较优势持续减弱,我市入境旅游下行压力进一步加大,尤其是欧美主要客源同比呈现下降趋势。

三是出境旅游高速增长。近年来,各国陆续出台简化签证手续等激励政策,加上人民币持续升值等因素,刺激了市民出国旅游消费的欲望。从20xx年一季度监测情况看,旅行社组织出境万人次,同比增长。其中,出境到新加坡万人次,同比增长;马来西亚万人次,同比增长;泰国万人次,同比增长。预计上半年出境旅游依然会保持高速增长态势。

四是假日旅游拉动明显。春节“黄金周”,我市接待游客万人次,同比增长,旅游业总收入亿元,同比增长。“五一”小长假,我市接待游客万人次,同比增长,旅游业总收入亿元,同比增长。端午小长假,我市接待游客万人次,同比增长,旅游业总收入亿元,同比增长。假日旅游经济运行平稳上升,对国内旅游市场拉动作用较为明显。

二、存在的问题及分析

上半年,和全国大多数城市一样,我市入境旅游的下行压力进一步加大。除了世界经济虽在复苏但仍不乐观之外,有两个不利因素,一是我国周边旅游目的地竞争加剧,产品价格比较优势持续减弱。二是旅游市场比较敏感,一些突发事件和自然灾害对入境旅游影响力较大。

下半年,随着“一带一路”战略的持续推进,西安旅游的吸引力将不断提高。暑期、国庆旅游接待旺季的如期而至,进一步拉动旅游消费。外国人72小时过境免签政策的实施,国际航线的不断增加,新景区的建成开放,以及宣传营销力度的加大,都将有力推动旅游经济平稳增长。

三、下半年的主要措施和建议

(一)稳步推进旅游深化改革。在市委、市政府的正确领导下,持续推进旅游体制机制创新改革,在全市推动建立旅游综合协调机制、联合执法监管机制和旅游投诉统一受理机制。进一步简政放权,规范简化旅行社门市部设立初审、A级景区、星级饭店评定,以及旅游投诉受理等办事流程,方便企业和群众。加快旅游企业改革创新,认真落实加快发展旅游业的各项政策,扶持旅游企业做大做强、创新发展。

经济分析报告模板范文 篇10

xx年是“xx”发展规划的开局之年,随着一系列宏观经济政策的实施,消费增长依然强劲,出口恢复快速增长,经济运行开始回归正常增长轨道,但通胀压力依然存在。在市委、市政府的领导下,全市上下按照“突出财源抓项目,围绕民生促发展”的工作要求,认真贯彻实施“转方式、保增长,攻两翼、推两型,抓财源、强基础,惠民生、促和谐”的工作原则,全市经济呈现较好发展态势。

经初步测算,一季度,全市实现生产总值(gdp)亿元,同比增长,增幅比上年同期下降个百分点,其中一产业增加值亿元,同比增长,二产业增加值亿元,同比增长,三产业增加值亿元,同比增长。三次产业结构由去年同期的21:调整为::,三次产业对经济增长的贡献率分别为、、,。

一、经济运行基本态势

(一)发展速度加快。

1、农业生产增长平稳。一季度,实现农业增加值亿元,同比增长。春耕生产正常开展,备耕物资准备充足。调查显示,全市农资货源充足,共入库早稻杂交种子25万公斤,常规稻种子3万公斤,晚稻杂交种子30万公斤;农户化肥入户率,农膜和抛秧盘入户率90%。畜牧业保持平稳发展。一季度,全市出栏肉猪万头,同比增长;期末肉猪存栏万头,与去年持平;能繁母猪万头,同比增长。

2、工业生产保持良好发展势头。一季度,全市完成工业总产值亿元,同比增长,增幅比上年同期提高个百分点,实现工业增加值亿元,同比增长;占生产总值的比重达到,比上年同期提高个百分点。其中规模以上工业总产值亿元,同比增长,增幅比上年同期提高个百分点,实现增加值亿元,同比增长。

工业园区发展强劲。一季度,工业园区完成工业总产值亿元,同比增长,入园企业达到62家,投产47家,新签约企业3家,上交工业税金1504万元。

大厂矿来势看好。一季度,五大厂矿完成产值亿元,同比增长,其中增速最快的是氟化学公司,增速达到105%,其次是韶峰南方公司,增长51%。

3、消费市场旺盛。一季度,全市实现社会消费品零售总额亿元,同比增长。按地域分,城镇消费品零售额亿元,同比增长,乡村消费品零售额亿元,同比增长。按行业分,批发业零售额亿元,同比增长;零售业零售额亿元,同比增长;餐饮业零售额亿元,同比增长。

外贸出口升温。一季度,全市实现外贸进出口总额2092万美元,同比增长,其中出口创汇1933万美元,同比增长。怀琪集团出口414万美元,同比增长,氟化学公司出口万美元,同比增长,化工冶金公司出口104万美元,同比增长。金子箱包出口额为万美元,同比下降。

(二)发展质量提高。

1、财政收入快速增长。一季度,全市实现财政总收入亿元,同比增长。其中一般预算收入完成亿元,同比增长。税收收入中,营业税增长,企业所得税增长,资源税增长198%,城镇土地使用税增长,土地增值税增长。总收入中,国税征收亿元,同比增长23%,地税征收亿元,同比增长,财政征收亿元,同比增长。

2、金融市场运行平稳。3月末,全市金融机构各项存款余额亿元,比年初增加亿元,增长13%。增长的主要原因是由于储蓄存款利率上调和居民收入提高,居民储蓄存款大幅上涨。

全市金融机构加大了对春耕生产的投放力度和对新农村建设的扶持,贷款总量增加。3月末,全市金融机构人民币各项贷款余额亿元,比年初增加亿元,增长,同比多增亿元,增量创历史新高。本季末人民币存贷比例为,比去年同期高出个百分点。

3、居民收入稳步增长。一季度,全市城镇居民人均可支配收入5689元,同比增长。其中,其他劳动收入增长,经营性收入增长,财产性收入增长,转移性收入。农民人均现金收入2503元,同比增长。其中,工资性收入增长,转移性收入增长。

4、固定资产投资稳步增长。一季度,全市固定资产投资完成亿元,同比增长,其中城镇以上投资完成亿元,同比增长。城镇投资中,技术改造投资亿元,同比下降,房地产投资亿元,同比增长。从投资主体看,民间投资逐渐成为主体。一季度,非国有经济投资亿元,同比增长。从产业结构看,资金主要投向三产业。三产业完成投资亿元,同比增长。从投资结构看,民生工程完成投资亿元,同比增长。

二、当前经济存在的问题

(一)农资价格上涨,抛荒情况仍然存在。种子价格上涨幅度较大,杂交种子32-38元/公斤,同比上涨2-4元/公斤,常规稻种子6-8元/公斤,同比上涨1-3元/公斤;尿素价格为2150元/吨,同比上涨,复合肥价格为2700元/吨,同比上涨,农药价格略有上涨。抛荒情况仍然存在,据调查,各乡镇办仍不同程度存在抛荒问题。

(二)工业原材料能源价格上涨,盈利空间缩小。能源和原材料价格同时上涨的情况下,产品价格上涨幅度较小,导致企业的利润空间缩小。一季度,五大厂矿亏损2125万元,同比增亏1064万元。其中五矿湖铁由于优惠电价取消,电价比上年提高元/kwh,预计全年增加成本亿元,煤价比上年同期上涨120元/吨,而主要铁合金价格仅上涨200元/吨左右,一季度五矿湖铁亏损1209万元,同比增亏1241万元。久大湘碱一季度其产值同比增长,其产品价格也比上年略有上升,纯碱一季度平均价格为1500元/吨,比上年提高200元/吨,但其利润由于原材料价格的上涨,一季度只盈利39万元,同比减少75万元。

(三)固定资产投资进度不快,重点工程项目开工不足。一季度,全市固定资产完成投资亿元,不足全年目标任务的10%,已开工项目中,投资额也较小。82个重点项目中,开工35个,完成投资亿元,仅占全年目标的5%,今年新增新建重点项目42个,现开工仅10个。

三、措施和建议

(一)加大措施调动农民种田积极性。一是要加大对市人民政府(xx)2号文件的宣传和抓落实的力度,实施好“四大工程”、落实好“五项制度”,确保早稻播种面积增加万亩任务的完成,把早稻抛荒面积降到最低程度。二是要认真落实中央一号文件精神,加大对农村水利等基础设施的投入,狠抓农业机械化和农产品初加工,提高农业综合生产能力。三是要抑制涉农物资的物价水平,解决好农产品流通领域的各种问题,防止农民增产不增收。四是要切实落实强农惠农政策,让农民感受到实实在在的利益。

(二)有效缓减物价上涨压力,确保居民收入增长。一是要强化市场价格监管,加强对市场交易和价格行为的监管。二是建立居民收入增长与物价上涨的联动机制,加强对居民特别是低收入群体的价格上涨补贴,减轻物价上涨对居民生活的影响,力求居民收入增长不低于价格上涨水平。

(三)加大重点项目的投融资和项目建设力度。一是加大融资力度,对重点项目和基础设施建设项目的贷款支持,引导非金融机构和社会资金投资重点项目,按照国家政策导向包装一批项目,争取国家、省的资金支持。二是有效推进重点项目按计划工期实施建设,保证新开工项目早开工、续建项目按工期推进、竣工项目按期完成。

(四)突出财源抓项目,加大招商引资力度。进一步加大招商引资力度,抓紧对处于产业链高端、带动就业好和税收能力强、成长性好的项目落地。要坚持高起点规划、高标准引资、高水平建设的原则,培育新的经济增长点。

(五)加大对传统工业的技术改造投入,促进传统工业的转型和产品升级。我市传统工业是以高能耗、高污染企业为主,受能源和环境制约的问题日益突出。要引导和帮助企业加大对传统工业的技改投入,通过技术改造和技术创新,推动传统工业向技术优势和创新优势升级;通过节能降耗,推动企业向资源节约型和环境友好型升级;通过树立品牌意识,推动企业向科技型升级。

经济分析报告模板范文 篇11

一、迅速召开会议传达学习,深入领会会议精神实质

元月17日,我局迅速召开干部大会,局长同志组织传达学习了全市经济工作会议精神,重点一是传达书记的讲话精神;二是传达市长的讲话精神。学习会上,局领导班子成员与全局干部职工一起就书记、市长的讲话精神进行了认真的讨论和分析,总结了我局去年的工作,分析了今年的经济形势和面临的安全生产形势和任务;会议要求全局干部职工统一思想,紧紧围绕市委市政府今年的总体经济目标,高标准,严要求,对今年的安全生产工作定目标,定任务、定责任,定措施,定奖惩,确保各项任务完成。

二、制定目标和任务,明确工作重点,落实各项具体措施

根据全市经济工作会议提出的总体经济目标和任务要求,我局就如何服务全市经济建设,深入推进“安全生产年”活动,认真开展安全生产“打非治违”专项行动,确保今年全市安全生产形势稳定,明确了“三杜绝一减少一控制”的总体工作目标。即:“杜绝较大以上安全生产事故,杜绝校园安全事故,杜绝敏感时期发生安全生产事故,全市各类事故及死亡人数较上年减少,控制在市政府下达的控制指标以内”。坚持安全发展,科学发展,全面落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以深入推进安全生产年活动为载体,紧紧围绕市委、市政府提出的经济建设总体目标任务,扎实开展“安全质量标准化建设”、“打非治违”活动和党风廉政及机关效能建设,进一步构建和落实长效管理机制,深化隐患治理,全面提升安全生产管理水平,为实现经济又好又快发展营造和谐稳定的安全环境的工作总思路。并明确了今年的安全生产重点工作任务:

2、进一步深化安全生产专项整治,狠抓隐患排查治理。严格执行专项整治验收和隐患整改“五到位”制度。

3、继续加大企业安全生产标准化建设力度,高标准,严要求,确保创建单位和企业按质按期完成,逐年提高全市质量标准化建设达标比例。

4、继续深入开展“打非治违”专项行动。

5、进一步组织好安全生产教育培训。

6、落实安全发展示范城市建设工作,开展安全发展示范城市建设示范点创建活动,进一步提升我市安全发展水平。

3月上旬,将召开全市安全生产工作会,全面部署今年的安全生产工作,落实各项安全防范措施,确保我市安全生产形势的稳定,推动我市安全生产工作再上新台阶,为我市在中部率先崛起努力营造安全稳定的环境。

经济分析报告模板范文 篇12

现代经济活动中,物流不仅为生产的连续性提供保障,对生产环境和生产秩序起着决定性影响,而且物流环节也越来越成为众多企业实现内部挖掘潜力、降低成本的重要利润源。随着经济的发展,地域间的货物的运输越来越频繁,这种情况下铁路运输在经济发展过程中发挥着越来越重要的作用。由于运输活动相对来讲时间长、距离远、能源和动力消耗多,其成本在物流总成本中的比例高达50%,因而,运输费用的节约余地大,发掘的潜力也大,无论在物流领域还是国民经济领域都占有举足轻重的地位。认真分析铁路运输的特点和影响因素,可以有效的提高铁路运输的效率,更好的促进经济的发展。下文中笔者将从几个方面,对铁路货物运输的经济性进行分析。

一、铁路运输方式的比较优势

^2008年铁道统计公报显示,中国铁路运输实现新的发展,全国铁路旅客发送量完成146193万人,同比增长,运输发送量完成330354万吨,同比增长。由此可见,在众多的交通方式和运输形式当中,铁路运输占有者非常重要的地位和作用,具体来看铁路运输与其他运输方式相比,具有以下4点明显优势。

1.铁路运输能源利用率高

国外的一项统计数据表明,在能耗方面,用于城市间旅客运输,平均1人公里铁路比公路节约60%~90%,而用于货物运输,平均1吨公里铁路比公路卡车运输节约50%~95%;在土地占用方面,1条复线铁路平均每小时可载运的旅客人数相当于16车道高速公路载客量,而前者占用土地面积相当于后者的15%~20%。土地资源的大量节约某种程度上更加凸显了铁路运输的节能优势。由此可见,铁路运输的最大特点就是能够利用最少的资源,实现最大量的运输成果,也就是说在实际的操作中,相较于汽车公路运输等形式,铁路运输等量换算周转量占用资源最少,可以起到较好的能源利用的效果。

2.铁路运输经济辐射作用大

铁路作为历史悠久的交通形式之一,遍布于祖国各地,因此也就可以实现较为广泛的运输。铁路运输较之公路运输有更长距离的经济辐射性,因为汽车的自身特点决定了其不能进行过长距离的运输,而铁路运输则可比较适合长距离的行驶;铁路运输较之航空运输有更大空间的经济辐射性,指的是在运输过程中,铁路运输可以完成多个运输任务,实现运输效果的最大化,而航空运输虽然具有速度快的特点,但是在货物的承载上具有明显的局限性;铁路运输较之管道运输有更多样化的经济辐射性,因为管道运输的运输形式较为单一,而铁路运输则可以实现人、货等多种形式的同时运输,能够满足不同的运输需要;铁路运输较之水路运输有更密集化的经济辐射性,指的是铁路运输在运输的过程中途径的地区比较广泛,能够带动周围的经济,而水路运输则绕开了经济体,直达目的地。

3.铁路运输具有一定的不可替代性

一是中长距离运输的不可替代性,指的是在中长途的运输过程中,相较于汽车公路运输,铁路运输是最安全和便捷的运输方式,这种特点对于货物运输的优势主要在于运输费用的节省,因为航空运输虽然也具有较长距离运输的特点,但是从成本上看,铁路运输的性价比要远远的高于航空运输;

二是大宗货物运输的不可替代性,指的是在运输货物量较大的货物的时候,铁路运输具有一定的承重容量上的优势,可以同时运输较多的货物,这种特点对于货物运输来说主要存在于货物运输过程中的空间性,也就是铁路运输可以比汽车运输和航空运输具有更大的可容性,具有更高的运输效率;

三是高速铁路运输的不可替代性,随着铁路的提速,铁路运输的效率也大大的提高,因此,相较于水路和其他形式来说,铁路运输走的是专门的铁路运输线路,可以达到更加快速的运输的目的和效果,尤其是对于一些季节性和时效性的货物,快速的运输是经济利益和经济价值得以实现的前提和保证。

4.铁路运输安全概率高,运输能力大、速度快

首先,从安全概率上看,据有关数据统计,普通铁路每运行1亿人公里的死亡人数,仅为航空的18%,公路的13%。特别是高速铁路,自开通以来没有发生过任何人身伤亡或其他重大事故,是任何一种其他交通工具所无法比拟的。由此可见,在运输过程中,安全因素的考虑也会一定程度上增加铁路运输的优势,尤其是人们在选择交通工具时,会将安全放在首位,这种情况下铁路运输就占有了非常大的优势。

其次,从运输能力上看,铁路的车体具有汽车和航空运输无法比拟的大容量的特点,另外从运输每一吨货物所消耗的资源上看,铁路运输是性价比最高的运输形式,一定程度上也反映了其运输能力较高。

再次,从运输速度上看,高铁以及动车的通车,都实现了铁路运行速度的飞跃,也一定程度上提高了铁路货物运输的速度,实现了铁路运输的优势的增强。因为在以往,人们要想实现货物的快速运输,第一个想到的就是航空运输,而铁路运输在提速后,可以有效的缩短二者之间的差距,实现了性价比和速度的双重优势,能够有效的抢占一定的市场份额。

二、铁路运输成本构成的特点及影响因素

1.铁路运输成本构成特点

铁路运输成本是一个重要的综合性指标,能比较全面地反映运输企业生产技术和经营管理水平。由于铁路运输企业在生产和组织管理上与工业企业不同,反映在运输成本上也有别于一般工业企业的产品成本,具有自身的特点。由于铁路运输中涉及到的方面比较复杂,因此在成本计算的过程中,也就需要进行综合考虑,一般来说,铁路运输的成本可以总结有以下特点:

(1)铁路运输成本计算的对象和单位与工业成本不同。铁路运输成本的计算对象是旅客和货物的位移两大类产品,或把客货运输综合在一起的换算成本。铁路运输成本的计算单位不能只按运送的旅客人数和吨公里计算,而是采用运输数量与始发到达作业量、中转作业量和运行作业量相结合的复合计量单位。而在工业成本计算的过程中,只是将原材料和人力消耗成本综合统计起来进行计算,这种方式对于铁路成本计算来说有着片面性,不能够完全的反映铁路运输的情况。

(2)铁路运输成本的构成内容与工业成本不同。铁路运输的成本所发生的材料费用主要用于运输设备的运用、保养和修理方面,相对来说所占比重不大,而占比重最大的是固定资产折旧费,约占一半。其次是动力费用和工资,约占1/3。而在工业成本的计算过程中,我们可以看到大部分的成本来源是材料费和人力费用,而设备的维护和其他管理费用对于生产来说所占的比重是比较小的。

(3)铁路运输成本和产品数量的关系与工业不同。铁路运输生产过程中成本的支出与运量有直接的联系,但不像工业生产那样紧密。例如一列客车的开出,无论是缺员、满员或超员,都是同样的作业内容和生产耗费。而工业生产则不同,由于订单量的大小和产品的数量的不同,在实际的操作过程中会产生不同的成本。

2.铁路运输成本影响因素

要做好铁路运输的经济性分析,就必须要将各类影响铁路运输的因素都概括起来,以便更好地进行不利因素的干扰和排除。目前来看,影响铁路运输成本的因素主要有以下几点。

(1)运输距离。运输距离是影响铁路运输的成本的最直接的因素,铁路运输成本基本与运输距离成正相关的关系。按照支出与运输距离的关系,铁路运输支出可分为始发到达作业费、中转作业费和运行作业费三部分。而其他运输形式在这方面所造成的成本损耗是比较小的,因为铁路运输的特殊性决定了其有固定的停车运行费用,由此来看,越长距离的铁路运输将会需要越大的经济投入,如果能够尽量的减少运输的距离,那么则可以有效的节约成本,所以在运输的过程中,有关部门应该计划好运输路线,尽量选择总长较短的运输线路,这样可以实现更高的性价比。

(2)设备运用效率。所谓设备的运用效率就是在铁路运输的过程中,每个设备能够发挥的功能是不同的,如果能够最大限度的发挥运输设备的潜能,将会最大化运输荷载。在铁路确定的运输设备条件下,通过加强运输组织工作和采用先进工作方法改进运输工具运用,或对运输设备进行技术改造,都可以使运载设备运用效率提高。

(3)劳动生产率和材料、燃料消耗。所谓生产率和材料、燃能消耗,就是指在铁路运输的过程中,劳动生产率的高低以及能源的使用效率对于铁路运输的效果的影响是非常大的。劳动生产率的高低,也是影响运输成本的一个重要因素。由于工资支出在运输成本中占相当比重,而工资支出的多少取决于职工人数和平均工资。

三、强化铁路运输经济性的办法

由于铁路运输具有广泛性,所以如果能够有效的控制和减少铁路运输的运营费用,那么将会节约大量资金,实现铁路运输的经济化运营。所有影响铁路运输成本的因素,都应当成为提高运输经济效益予以关注并采取切实措施改进和强。在铁路运输组织管理过程中,要降低运输成本、强化运输经济性,就要根据铁路运输成本构成和成本支出的特殊性,做好如下几方面的工作。

1.努力实现均衡运输

铁路运输由于具有空间性较强和距离较长的特点,使得其在运输的过程中可以同时实现对多个地区的不同货物的运输,这种情况下为了实现更好的运输效率,就必须要对不同的运输货物和路线进行调整和规划,也就是实现铁路运输的均衡化。在安排运输中,要使货物运输的数量和时间尽可能地均衡,货物的流量和流向尽可能稳定,以保证良好的铁路运输工作秩序,充分利用铁路运输能力。从全路而言,均衡运输的本质含义应该是以能力富余地区的不平衡运输保证能力困难地区的均衡运输。

2.不断优化合理运输

运输合理化是社会物流合理化的重要组成部分,所谓合理化的运输就是在运输的过程中,要充分的考虑各种因素的有效调度,也就是要对每一程的运输过程进行合理组织,避免运输资源的浪费。物资的生产和流通,都离不开运输。运输合理化,就是在实现社会产品生产、流通、供应和销售的运输过程中,以社会劳动耗费和物流总成本的最小化为依据,力求使货物的运量、运程、流向和中转环节合理,保证充分有效地和节约地使用运输能力,以最少的运输资源耗费,及时、准确、迅速、均衡、质量良好地满足运输需求。

3.多组织直达运输

所谓直达运输,就是在铁路运输的过程中,输出地和目的地之间没有多余的运输中转站,这种运输方式可以有效的提高运输效率,实现高速运输。虽然铁路运输具有地域上的广泛性,但是从整体上看,铁路运输的直达可以实现更加直接的经济效益。铁路直达运输,严格地说是指货物在发站装车后编成列车直接运输到站,在运输途中既没有货物的中转作业,也没有车辆的改编作业。根据现行的铁路车流组织办法,车辆在运输途中延误时间最长、作业费用最多的是在技术站的改编作业。一般将组织无改编通过技术站的货物列车统称为货物直达运输组织,简称直达运输。

4.适当地推行集中化运输

所谓集中化运输,就是指要适当的整合运输资源。一般来说,在集中化运输的过程中,要关闭某些货运量很小的车站,把货运作业集中到少量技术装备先进、货物装卸和运输能力大、劳动生产率高的货运中心站上进行,实现规模经营和集约化经营的运输方式。集中化运输作为一种补充性的运输方式,越来越多的在铁路运输的过程中使用,就目前来看取得了很好的效果,在未来的铁路运输的过程中,可以结合其他的运输组织形式进行综合利用。

5.加快发展重载和高速运输

重载和高速可以提高运输效率,实现以较少的投入增加极大的运输产出。某市铁路局这几年连续以年1000万吨幅度增加运量,运输收入每年增加10亿元,而运营里程和装车站几乎没有改变,人员在逐年减少,主要是靠增加5000吨重载货物直达列车,靠的是提高运行速度,加快货车周转。这种重载是铁路运输的主要优势,也是重载运输的基本运输方式。由此我们可以得出,适当的提高重载运输可以凸显铁路运输的优势,尤其是对于一些内陆省份来说,在汽车和航空都无法满足重载运输的情况下,铁路运输是最好的选择。

由此可见,要想提高铁路运输的经济性,要从多个方面入手,不仅是运输形式的组织,还包括自身设备的更新和改进,只有这样才能综合提高铁路运输的经济效率,实现更加经济的铁路运输。

四、总结

综上所述,铁路运输作为物流中的一种重要运输方式,所具有的经济优越性决定了其必然得到长足的发展。认真分析和把握影响铁路运输成本的各种因素,采取切实措施加强和优化运输组织,努力提高运输效率,对降低整个社会物流成本具有非常积极的意义。上文中笔者结合自己的工作经验对铁路运输的干扰因素和成本计算方式等当面进行了分析,并提出了改进铁路运输的经济化运行的有效方案,希望能够为推动我国铁路运输事业的又好又快发展做出贡献。

经济分析报告模板范文 篇13

经济活动分析报告是以经济活动数据的分析说明为主要内容的书面报告。报告的关键在于分析说明,即对过去、现在的经济情况加以分析研究,其特点是:

1.分析性。经济活动分析报告不仅要将各种数据进行定量、定性、定时的分析,以便找出相互间的关系,而且还要从不同的侧面、角度对宏观和微观的、全面和局部的、有利和不利的因素进行深入的分析和比较说明,这样才能综合地反映出一个时期以来的经济、金融形势,以及银行或工商企业的经营活动情况,因此,分析性是经济活动分析报告的主要特点。

3.目的性。写分析报告的最终目的在于准确地指出经济活动存在的得失,从中寻找提高银行经济效益的最佳途径,使经济活动沿着正确的方向发展。

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经济分析报告模板范文 篇14

20xx年对于河化公司来说是充满商机、极具挑战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长,预期磷铵市场将出现旺销势头;而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。如何?住机遇,把握商机,去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究,提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为20xx年度经营工作方针,制定了年度经营计划。经董事会批准,20xx年度的经营目标是生产磷铵22万吨,实现销售收入亿元,年度亏损额控制在8,500万元以内。

一季度在股东单位和政府有关部门的支持下,公司董事会正确领导,经营班子积极组织实施,克服了原材料供应紧张及电力不足等困难,狠抓工艺、设备管理,做好平衡调度,想方设法解决原材料供应和电力不足等问题,使生产实现稳产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇,加大产品出口力度,取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,吨,完成年度目标任务的30%;销售磷铵70,万吨,实现销售收入13,万元,完成年度销售收入的32%;经营亏损万元。与上年一季度相比,磷铵产量增长72%,销量增长43%;亏损额下降。一季度可说是产销两旺,产销率达110%,资金回笼率100%,实现开门红,为全面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。

一、一季度经营状况

(一)生产稳定、产量增加、消耗下降

一季度强调生产重稳,进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制,并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题,多次召开专题会议,解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育,强调员工重责,提高员工责任心,杜绝重大安全事故发生,使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高,各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行,产量大幅上升,消耗明显下降。除氟化铝外,液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中:

1、产量

1、磷铵生产64,吨,完成年计划的。磷铵开车率比上年同期提高60%,产量增加26,吨,增长72%。

2、磷酸生产30,吨,完成年计划的。磷酸开车率比上年同期提高27%,产量增加11,吨,增长64%。矿耗(磷矿)由上年同期的吨降至吨,下降9%。

3、硫酸生产101,吨,完成年计划的。硫酸开车率比上年同期提高4%,产量增加25,吨,增长33%。

4、液氨生产14,吨,完成年计划的。合成氨开车率比上年同期降低3%,产量增加5,吨,增长61%。

5、氟化铝生产吨,完成年计划的。氟化铝开车率比上年同期降低x%,产量增(减)x吨,增长(下降)x%。

产品产量对比表

项目产品 上年一季度实际 本年度计划 本年一季度 与上年同比

实际 完成年计划% 增减量(吨) 增减%

液氨 8, 55,000 14, +5, +

硫酸 76, 368,000 101, +25, +

磷酸 18, 105,000 30, +11, +

氟化铝 3,000

磷铵 37, 220,000 64, +26, +

2、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的吨降至吨,下降,;耗蒸气由上年的吨降至吨,下降;电耗由上年的1,度降至1,吨,下降12%。

2、硫酸电耗由上年的度至度,下降。

3、磷酸矿耗(磷矿)由上年同期的吨降至吨,下降9%,;酸耗(硫酸)由上年的吨降至吨,下降;电耗由上年的度降至度,下降27%。

4、磷铵氨耗由上年同期的吨降至吨,下降,;酸耗(磷酸)由上年的吨降至吨,下降;电耗由上年的度降至度,下降26%。

5、氟化铝——

(二)原材料供应紧张、价格上涨

一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张,原材料采购价格上涨。其中

(1)烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨,增加45元/吨,上涨19%;

(2)无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨,增加80元/吨,上涨20%;

(3)硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨,增加32元/吨,上涨25%;

(4)磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨,增加17元/吨,上涨8%;

(5)氢氧化铝由上年同期1,390元/吨升至2,240元/吨,增加850元/吨,上涨61%;

以上主要材料采购价格与上年同期相比,综合上涨率超15%,目前仍有上涨趋势。

(三)产品销售量及销售收入大幅增长

在销售方面,由于今年国际磷铵价格和海运费上涨及国内需求增长影响,带动国内磷铵市场,销量增加,价格上涨。主产品磷铵国内销售量和出口量均比上年同期有较大幅度增长。尤其是磷铵出口价格涨幅较大,一季度出口离岸价与上年同期的160美元/吨相比,上升了近60美元/吨,平均达美元/吨,3月底已升至260美元/吨。我公司抓住契机,加大产品出口力度,出口量和创汇大幅增长,磷铵出口量由上年同期的万吨增加至万吨,增加万吨,增长31%;出口创汇由上年同期的425万美元增加至730万美元,增加305万美元,增长72%;

1、磷铵销售70,吨(其中出口33,吨),完成年度任务的32%,与上年同比增长;实现销售收入12,万元,与上年同期比增长80%。

2、氟化铝销售934吨,完成年度任务的31%,与上年同期比增长;实现销售收入万元,与上年同期比增长。

3、硫酸销售13,吨,完成年度任务的18%,与上年同期比下降,(销量下降的主要原因是磷铵增产使自用硫酸量增加所至);实现销售收入万元,与上年同比下降。

4、液氨因今年电力不足而限产,其产量只能满足磷铵生产需要,故没有对外销售。

5、其他产品(粉煤、氟硅酸和煤灰等副产品)销售收入万元,与上年同期的万元相比,减少万元,下降,其他销售收入下降的主要原因是减少粉煤销售所至(公司粉煤成球项目正在施工中,粉煤加工成球使用可降低成本,故减少粉煤销售)。

产品销售收入对比表

品名 销售 20xx年一季度实际 20xx年一季度实际 与 20xx 年 同 期 比

销量(T) 单价 (元/T) 销售收入(万元) 销量(T) 单 价(T/元) 销售收入(万元) 销 量 单 价 销售收入

增 减 数 ±% 增减 额 ±% 增 减 额 ±%

液氨 1, -100

硫酸 16, 13, -3, + +

氟化铝 4, 4, + + + +

磷铵 49, 1, 6, 70, 1, 12, +21, + + + + 5, +

其它收入

合 计 7, 13, +5, +

(四)成本持续下降

一季度由于生产实现长周期、安全、稳定运行,生产工艺控制较好,除氟化铝因原材料价格上涨较大、产量下降等影响成本大幅上升外,磷铵、磷酸等制造成本均比去年同期有较大幅度下降,在原材料采购价格上涨15%的状况下,主要产品磷铵的制造成本降至元/吨,与上年同比降低元/吨,下降15%。磷铵工厂完全成本降至1,元/吨,与上年同比,降低了元/吨,下降12%,同时消化原材料涨价因素元。

1、制造成本大幅下降

(1)硫酸制造成本为元/吨,与上年同期的元/吨相比,降低元,下降。

(2)磷酸制造成本为2,元/吨,与上年同期的2,元/吨相比,降低元/吨,下降,同时消化磷矿价格上涨因素元/吨。

(3)液氨制造成本为1,元/吨,与上年同期的2,元/吨相比,降低元/吨,下降,同时消化原料煤价格上涨因素元/吨。

(4)磷铵制造成本为1,元/吨,与上年同期的1,元相比,降低元/吨,下降,同时消化在材料价格上涨因素元。

(5)氟化铝制造成本为10,元/吨,与上年同期的7,元/吨相比,增加2,元/吨,上升,其中原材料价格影响成本增加1,元/吨。

产品平均制造成本对比表:

品名 直接材料 直接人工 直接制造费用 减副产品 折 旧 单位制造成本 同期对比

03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增减 金 额 升降%

硫酸

磷酸

液氨

磷铵

氟化铝 +

2、管理费用

一季度管理费用总计支出1,万元,与上年同期的万元相比,增加万元,上升。管理费用同比大幅增加,原因是新增费用较多,主要有:预提技术开发费133万元,预提排?费48万元,预提公积金42万元,效能工资38万元,工资附加费万元、房产税和土地使用税34万元,新增费用合计万元,占增加总额的87%。平均每吨磷铵产品负担元(按磷铵、氟化铝产量和硫酸、液氨销售量计算分担金额),与上年同期元/吨相比,上升。

3、销售费用

一季度销售费用总计支出万元(其中自营出口运杂费万元),与上年万元(其中自营出口运杂费万元)相比减少万元,下降11%。平均每吨磷铵产品负担元(计算依据同管理费,自营出口每吨负担为元,多55元厂内至港口运杂费)与上年的元(自营出口每吨负担为元,多55元厂内至港口运杂费)相比,每吨减少元,下降62%.。

4、财务费用

一季度财务费用支出(含预提未付)万元,与上年同期万元相比增加增加万元,上升。与上年同比大幅增加的原因是上年少计提了一个半月的长期借款利息,而本年则为按正常计提。平均每吨产品负担元(计算依据同管理费)与上年同期的元相比,增加元,上升。

(五)财务成果显著,减亏幅度较大

一季度累计实现销售收入13,万元,与去年同期7,万元相比,增加收入5,万元,增长,累计亏损万元,占年度控亏指标的,与上年同期3,万元相比减少亏损2,万元,下降。

二、资产负债及所有者权益变动情况

至20xx年3月底,公司资产总额为197,万元,比年初的198,万元减少1,万元,其中:固定资产净值171,万元,流动资产16,万元,无形及递延资产9,万元;负债总额为172,万元,比年初的173,万元减少万元,其中:长期负债162,万元(长期借款154,万元,长期应付款8,万元),流动负债9,万元;所有者权益总额为24,万元,比年初的25,万元减少万元。

其中:股本70,175万元(广西投资(集团)公司50,175万元,国投资产管理公司20,000万元),资本公积万元,应弥补亏损46,万元。

三、现金流量分析

今年上半年公司的现金流入量为21,万元,现金流出量为21,万元,净现金流量增加万元。

四、财务指标综合分析

(一)偿债能力分析

1、长期偿债能力

3月底,公司的资产负债率达,所有者权益比率只有,债务权益比率;与年初的资产负债率、所有者权益比率、债务权益比率相比,负债率增加,权益率减少。主要原因:一是计提一季度长期借款利息594万元,因无力支付而增加长期借款,使资产负债率上升。二是一季度仍出现经营亏损额万元,导致所有者权益比率和下降。分析显示负债率过高,债务负担重,长期偿债能力太低,融资困难,企业经营存在较大风险。

2、短期偿债能力

3月底的流动比率为,速动比率为,营运资金只有6,万元。这三项指标与年初、67%、4,万元相比,有较大幅度提高。流动比率由年初的上升至,提高了20%;速动比率由年初的67%上升至,提高了49%。这两项指标已接近和达到理想状态(正常指标:流动比率为200%,速动比率为100%),营运资金也比年初增加1,万元,增长39%,分析显示我公司的现金流增长较快,短期偿债能力和抗风险能力有了较大提高。

(二)营运能力分析

20xx年一季度的存货周转率为次,与上年同期次相比,周转速度提高了74%,说明周转速度较快,产品畅销。3月底帐面反映存货资金占用6,元,其中:库存磷铵还有万吨,占用资金1,798多万元,其他中间产品(氟化铝、硫酸、磷酸、液氨)占用资金1,172万元,产品占用资金共计2,970万元。原材料占用资金1,283万元,其他存货占用资金2,415万元。从存货资金占用分析,一是主要产品磷铵占用资金较多,主要是3月份有7000多吨未能按期装运出口,产品积压在港口所至。二是原材料占用资金太少,主要是由于铁路运输紧张,造成两煤两矿库存严重不足,影响正常生产;三是其他存货占用资金较多,主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等,占用资金2,000多万元,应想方设法盘活变现。一季度应收账款周转率达次,与上年同期的次相比,周转速度提高了44%,说明我公司的资金回笼较上年同期要快,一季度共回笼资金10,万元,资金回笼率超过100%。一季度的流动资产周转率只有次,与上年同期的次相比,虽然提高了88%,但周转仍然较慢。分析显示我公司的产品在今年一季度的销售效率比较高,产品畅销,有较好的市场前景,资金回笼较快,企业营运能力与上年同比,有较大提高,但原料供应不足给企业带来很大压力。流动资产周转速度较慢,也说明基建期积压的2000多万元存货资金占用不合理,应尽快处置变现。

(三)盈利能力分析

3月底的总资产报酬率为、所有者权益报酬率为、销售毛利率为、销售净利率为、成本费用利润率为,与上年同期的总资产报酬率、所有者权益报酬率、销售毛利率、销售净利率、成本费用利润率相比,各项指标都有较大幅度上升,显示企业的盈利能力提高。影响盈利能力提高的因素,一是今年一季度生产稳定,产量大幅增加,消耗降低,单位制造成本下降。与上年同比,产量增加万吨,增长72%;制造成本降低元/吨,下降12%;二是产品销售量大幅增加,价格上升。销售量比上年同期增加万吨,增长;销售价格上升元/吨,上涨33%。值得一提的是在以上因素影响下,鹿化公司投产三年来?次出现销售毛利。分析显示企业的资产利用效率越来越好,在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果,获利能力比上年有了较大提高,说明企业已逐步走向良性循环,朝着好的方向发展。

五、其他指标说明

(一)税金缴纳情况

一季度共计缴纳增值税万元,房产税20万元,城建税及教育费附加万元;获取批准出口退税万元,获取批准免抵税款万元,3月底已申报待审批退税款万元;3月末进项税留底税额万元。

(二)工业总产值、期末职工人数及劳动生产率

1、一季度按90年不变价计算实现工业总产值14,万元,按现行价格计算实现工业总产值11,万元。

2、一季度平均员工人数为人1543人,在册员工为1547人(上年同期为1538人)。

3、一季度全员劳动生产率分别为万元/人(产值按90年不变价)、万元/人(产值按现行价)、实物磷铵吨/人(按产量计算)。

六、主要管理措施

(一)业总产值

工业总产值(90年不变价)17,000万元

(二)产品产量计划

1、硫酸 180,000吨

2、液氨 27,000吨

3、磷酸 54,000吨

4、氟化铝 1,320吨

5、磷酸二铵 108,000吨

(三)产品销售计划

1、销售磷铵100,000吨(其中出口40,000吨),销售收入14,万元;

2、销售硫酸18,000吨,销售收入万元;

3、销售液氨2,450吨,销售收入万元;

4、销售氟化铝1,320吨,销售收入万元;

5、其他销售收入(粉煤、氟硅酸及煤灰等副产品)万元;

销售收入总计15,万元(税后)。

(四)财务成果

下半年计划实现销售收入15,万元,预计管理费用支出1,万元、销售费用支出万元、财务费用支出1,万元,预计亏损6,万元。下半年控亏目标为5,900万元,全年亏损控制在13,000万元以内。

一、主要管理措施

为了全面完成年度目标计划,公司采取了一系列措施,进一步加大了管理力度。

首先是在去年整顿改革的基础上,进一步开展企业整顿和“三项制度改革”工作,对生产工艺设备、供应、销售、财务等各个环节进行整顿,建立完善各项管理制度,实现管理流程再造。对部(室)管理岗位重新进行定员、定岗,实行公开竞聘、择优选聘上岗。建立起以岗位工资+效能工资为主体的激励工资机制,并于今年三月份起实施,效能工资占工资总额的50%,工资与产量、成本、安全环保挂勾,充分调动了员工的积极性。

其次是以成本管理为核心,进一步完善经济责任考核制度,对分厂、部室实行经营承包责任制,以加强对分厂成本和部门费用的控制。按照年度经营计划将产量、成本、费用等指标分解至各分厂、部门,并根据各分厂、部门的不同特点制定较为完善的考核办法,员工收入与责任制考核结果挂勾。通过落实责任制,提高了员工的责任心,充分调动了员工的积极性,使生产逐步稳定,产量逐月提高。

三是加强供应环节的管理,对供应部门实行采购费用包干责任制,以降低采购费用。采购材料的质量与效能工资挂钩,使材料质量得到有效保证。并进一步规范了采购程序,提高原材料质量标准,选择信誉好的供应商供货,使材料供应渠道顺畅,满足生产需要。对部分材料实行招标采购或比价采购,选择质量好、价格合理的供货商供货,有效的降低了采购成本。

四是加强销售管理,促进资金回笼,减少财务压力。今年对销售公司实行销售承包责任制,采取费用包干、责任到人的办法进行管理,按资金回笼额的一定比例提取销售费用,销售人员的收入与产品销售额、资金回笼额挂勾,以促进资金回笼。采用款到发货进行销售或仓储销售,确保资金回收。同时利用公司面向东南亚的区位优势,在化肥销售淡季加大产品出口,减少了存货资金占用,加速资金周转。

五是强化生产工艺、设备管理,确保生产长周期运行。从基础工作入手,狠抓落实工艺操作规程和设备维修规程,严格执行岗位八大制度,并建立设备巡检制度,定期进行设备检查,及时消除事故隐患。各分厂与公司签订了安全环保责任状,以加强工作责任心,防止事故发生。为了保证设备正常运行,降低维修费用,我公司组织攻关小组开展进口设备国产化工作,目前已初见成效。

七、存在问题及建议

(一)存在的主要问题

1、流动金问题,流动资金不足已严重制约了公司的生存和发展,因企业已连续第三年亏损,向银行增加融资借款已极为困难。

2、缺口资金问题,已多次行文上报政府有关部门,至今未能解决,拖欠施工单位的工程款无力支付,如都通过诉讼解决,对今后的生产经营将构成很大威协。

3、工艺、设备管理问题,上半年工艺、设备事故较多,开停车频繁,设备利用率低,无法实现长周期稳定运行,致使产量下降,直接材料成本升高,产品质量不够稳定。

(二)建议

1、继续抓好流动资金贷款,加强与金融部门联系,拓宽融资渠道。同时抓好中间产品和副产品销售,多渠道回收资金,加快资金回笼。

2、继续努力想方设法落实基建缺口资金,减轻基建债务负担。

3、抓好债转股和资产缩水工作,争取国家批准债转股和资产缩水,改变资本结构,以减少负债和降低财务费用和折旧等费用负担,减少还贷压力,降低产品成本,使公司的产品能以低成本参与国际竞争。

4、加强生产管理,加强设备维护工作,提高设备利用率,降低消耗。

5、进一步加强财务管理,严格控制成本费用支出,增收节支,提高经济效益。

6、加强质量管理,推行成本否决制度,对不符合质量要求的原材料及中间产品,禁止进入下道工序,严把质量关。不合格产品禁止出厂销售,要以优质产品参与市场竞争,实现优质优价。

7、开展ISO9001质量认证工作,促进企业标准化的实施,全面提升企业管理水平。

经济分析报告模板范文 篇15

2011年是全面实施“十二五”规划的开局之年。全市认真贯彻落实中央、省委经济工作会议精神,按照“转方式、调结构、扩内需、稳物价、惠民生、促和谐”的要求,抢抓机遇,积极作为。全市经济延续了去年以来的回升势头,实现了良好开局。

一、一季度经济运行主要特点

一季度,全市主要经济指标实现较快增长,其中地区生产

(一)产业发展来势较好。

头较为强劲。全市园区一季度实现规模工业增加值亿元,同比增长。其中九华示范区一季度完成产值过亿的企业有9家,较去年同期增加6家,一季度完成产值亿元,增长。高新区一季度完成工业总产值亿元,增长。

(二)需求增长保持强势

出口强劲恢复。一季度,全市累计完成进出口总额亿美元,同比增长。其中出口总额亿美元,增长。我市外贸企业已逐步摆脱金融危机时期的影响,出口恢复性增长势头强劲。

(三)经济运行质量提高

工业效益保持较好水平。一季度,全市规模以上工业企业实现主营业务收入亿元,同比增长;

其中利润亿元,增长。规模工业经济效益指数为,同比提高41个百分点。

(四)经济增长活力增强

(五)民生得到新改善

居民收入稳步增长。一季度,全市城镇居民人均可支配收入5638元

二、经济运行中存在的问题

一季度全市经济虽然保持了较快增长,实现了开门红,但当前经济运行中,仍然存在一些隐忧和问题,值得重视。

(一)工业经济运行中存在隐忧

一是企业流动资金更趋紧张。一方面,今年以来,央行已四次上调存款准备金率,直接导致投放的社会信贷总量缩减。3月末,全市金融机构本外币贷款虽较年初增加亿元,但同比少增亿元,企业融资难度加大。另一方面,应收帐款大幅增长。至3月末,全市工业企业应收帐款达亿元,同比增长。在货币政策趋紧,银根紧缩的背景下,应收帐款的过快增长,不仅使企业流动资金更趋紧张,同时也增添了企业经营风险,部分企业将面临资金链安全的压力。二是工业运行成本攀高,企业增效难度加大。今年以来,国际铁矿石、石油、煤炭等大宗原材料价格继续上涨,存贷款基准利率连续上调,导致企业购进成本和融资成本走高。据调查,一季度煤炭均价同比上涨15%左右,其中电煤上涨30%以上;汽油、柴油年内已两次调价,价格分别提高850元/吨和750元/吨。全市金融机构授信规模受货币政策调控影响后,贷款利率同比上浮5%-10%,加大了企业财务运营成本,企业的利润空间进一步受到了挤压。

(二)新开工项目不足,投资后劲仍需加强。

(三)物价高位运行,后期潜在上涨压力较大。

受国际国内大环境以及上年翘尾因素的影响,今年以来,全市物价一直高位运行,1-3月居民消费价格总水平分别上涨、、,1-3月累计同比为。八大类消费品价格全面上涨,其中上涨幅度较大的主要是食品类和居住类,涨幅分别为、。食品类中涉及的16个种类,价格均不同程度上涨,其中鲜菜上涨,居各类之首;其次是粮食,涨幅为;此外油脂、干豆及制品、蛋

针对目前我市物价情况以及当前国际国内形势综合分析,我市后期cpi上涨的潜在压力较大,初步预计今年上半年全市消费价格涨幅在5%左右。

三、对当前经济运行环境的判断

从国际环境来看,虽然今年世界经济复苏一直受发达国家高失业率、欧美国家债务危机、西亚北非等国家动荡局势、日本地震等因素的制约呈现不确定性。而且,根据经济合作与发展组织(oecd)公布的最新数据显示,国际大宗商品价格和油价持续上涨,全球通胀预期进一步增强。但是,世界经济并未因此呈现消极状态,全面持续复苏态势仍然保持。经济合作与发展组织(oecd)4月5日公布的2011年中期经济初评报告显示,除日本外的六个主要发达经济体今年上半年经济增长比预期强劲,尤其中国等作为世界经济增长引擎的新兴经济体增长势头强劲。

从自身发展情况看,经济发展的资源性约束、产业结构调整等问题仍是我市经济社会长期保持又好又快发展的瓶颈。但是,经过前几年的发展建设,我市具备城市建设加速,产业基础雄厚,发展的氛围浓厚等其他中部城市难以比拟的独特优势,为下一阶段的发展奠定了坚实基础。

综合分析,我市经济社会发

展面临的机遇大于挑战,全年经济有望保持平稳较快运行。

四、措施建议

(一)加强工业运行调度,提高工业经济运行质量

一是深入调研,切实解决企业生产经营难题。对基层企业,尤其是目前停产的企业,做好服务工作,采取切实有效的措施帮助解决生产经营中遇到的问题和实际困难,促使其尽快恢复生产。二是切实缓解中小企业融资难题。加大力度建立和完善多层次的金融服务体系和信用担保体系,拓宽融资渠道,着力缓解中小企业融资需求。三是加强协调引导。继续搞好煤电运协调,衔接好运力,引导企业正确判断原材料供应、产品销售形势,科学组织企业生产经营。

(二)抓好投资项目的落实与协调,促进投资稳定增长。

一是充分利用中央加大“三农”、改善民生、发展社会事业等方面投入力度机遇,积极加强与国家相关部门衔接和沟通,大力争取国家对市重点项目和产业的支持,确保中央投资稳定增长。二是继续提高招商引资成效,加大战略性新兴产业和基础设施建设的招商引资力度,破解我市发展的资金瓶颈。三是进一步鼓励和引导民间投资健康发展,着力营造多种所有制经济竞相发展的市场环境,充分释放民间投资潜力。

(三)抓好节能降耗,确保全年任务圆满完成

一是加快产业结构调整。加大战略性新兴产业培育扶持力度,重点培育扶持先进装备制造、新能源、电子信息、节能环保等产业发展,逐步降低高耗能产业比重。二是继续加强工业企业节能重点。组织实施好千家企业节能行动,引导企业加强管理,节能降耗,降低成本,鼓励企业使用新技术、新工艺、新材料、新设备,加大技术改造力度,进行“两型化”、低碳化改造。三是加强管理节能。积极发挥政府采购的政策导向作用,带动社会生产和使用节能产品。完善节能评估和审核制度,加大执法监督检查力度,严把能耗增长的源头。

(四)抓好价格监控,遏制物价过快增长。

认真贯彻国家、省关于调控物价的政策措施,遏制物价过快上涨。一是要认真落实国家和省里扶持粮食、油料、生猪生产发展的政策措施和“米袋子”、“菜蓝子”行政首长负责制,完善储运体系,保障农产品供给。二是加强价格监测、预警和市场监管,加大价格执法力度,严厉打击串通定价、制假售假、商业欺诈等各种违法违规行为,维护市场正常秩序。三是稳定政府定价和政府指导价,严控地方调价项目。四是完善因物价上涨对低收入群众的

补助办法,确保困难群众生活稳定。

经济分析报告模板范文 篇16

2015年以来,各级党委、政府认真贯彻落实中央1号文件精神,紧紧围绕“稳粮增收、提质增效、创新驱动”的总要求,强化科技兴农,大力转变农业发展方式,夯实农业基础地位,深入实施“富民升位”农村小康工程,农村经济社会全面发展,全市农村经济保持平稳的发展态势。

全市上半年现价农业总产值(预计)亿元,比去年同期增长。其中:种植业亿元,增长;林业亿元,增长 %;畜牧业亿元,减少 %;渔业亿元,增 %;服务业 亿元,增长 %。

由于去年遭受多年不遇的严重旱灾,给我市今年的备耕春耕生产造成了一定困难,为做好今年全市备耕春耕生产工作,各级政府高度重视,在“早”字上下工夫,做到早发动、早准备、早动手、早落实、早到位,早播种。年初就成立多个调研组深入金融机构、农户和涉农企业,了解春耕备耕准备情况和今年资金需求状况,并在第一时间召开涉农金融机构座谈会,要求金融机构优先保证春耕备耕资金需求,增加信贷额度和资金投放,今年金融机构投入春耕备耕资金亿元,比去年增。全市安排农业综合直补亿,良种补贴2000多万,省下达1400万元农机购置补贴资金提前一个月下摆。

建昌县地区特殊地理位置,个别地区依据气候条件3月末就进行了干埋播种,部分地区清明前后也都进行了播种,4月11-12日全市普降透雨,透雨后的4—5天全市进入了春播高潮,由于今春备耕春耕措施得利,全市春耕生产进展顺利,4月底全市大田作物已基本播种完毕,由于雨水调和,温度适宜全市庄稼普遍长势良好。

今年全市农作物总播种面积万公顷,比去年减少。其中谷物万公顷,比去年减少、稻谷万公顷,比去年减少、玉米万公顷,比去年减少增长、豆类万公顷,比去年减少。经济作物播种面积万公顷,比去年增长、其中油料万公顷,比去年增长、花生万公顷,比去年增长、蔬菜及食用菌万公顷,比去年减少。今年夏粮获得好收成,全市夏粮播种面积万公顷,产量万吨。

年初以来,我市全力推进国家森林城市创建工作,扎实开展城市森林、森林村庄、绿色廊道、青山工程和防护林体系建设等“五大绿化工程”建设,目前建设绿化示范村53个,完成荒山造林绿化万亩。绿色廊道工程建设方面,在巩固保护现有道路和水系绿化成果的同时,积极挖掘绿化潜力,通过新植、补植、改造等措施,打造一路一景、一岸一景的绿化模式,并加快对高速公路、国省道、铁路等交通干线的绿化美化,取得较好绿化效果,新增道路绿化里程公里。

生态旅游项目发展步伐加快,__山、__山、__山、__山等森林氧吧游、__山周边生态游已启动,__龙兴国家湿地公园、__岛菩提园等生态旅游工程建设已开工建设。

搞好生态林业建设的同时,大力推动民生林业发展,积极发展经济林,今春共完成经济林建设面积万亩,建成高标准重点示范基地64个,面积万亩,栽植总量比去年增加11万亩。

年初至四月份生猪生产一直低迷,养殖户一直处于亏损及微利状态,进入四月中下旬生猪价格逐步回升,特别进入7月中旬价格快速走高,目前生猪平均价格达元/公斤,比一季度增长增长,生猪价格快速走高的根本原因是前期市场的持续低迷,前期持续低迷,导致存出栏大幅减少,二季度末全市生猪存出栏,分别是和万头,比去年同期分别下降和,环比下降和。预测受猪生长周期影响,一段时间内生猪价格仍将缓慢攀升,存栏将逐步增加。

年初以来肉禽生产较为正常,存出栏较为平稳。蛋禽生产呈下降趋势,目前市场鸡蛋价格下滑到元/公斤,比一季度下降左右,蛋禽生产进入亏损或微利状态,二季度末全市家禽存栏万只,比去年同期下降,环比增长、出栏万只,比去年同期增长,环比下降。预测一段时间内肉禽生产平稳运行,蛋禽生产呈平稳缓慢攀升。

全市上半年水产品总产量 万 吨,比上年同期增长;其中海洋捕捞万吨,增长;海水养殖万吨,增长:淡水万吨,与上年基本持平。

“春投一袋苗,秋收万斤鱼”多年的实践证明,海洋渔业资源增殖放流是利国利民、功在当代、利在千秋的好事,渔业资源增殖放流是目前恢复水生生物资源量的重要和有效手段。近些年来,市海洋与渔业局在省海洋与渔业厅和市财政局的大力支持下,连续实施海洋渔业资源增殖放流,取得了显著的经济效益和社会效益,5月23日,我市一年一度的海洋渔业资源增殖放流正式拉开帷幕,截止6月6日,我市圆满完成中国对虾增殖放流工作,共计投放中国对虾亿尾。

201x年我市海洋渔业资源增殖放流计划投资700万元,增殖放流中国对虾、日本对虾、三疣梭子蟹、褐牙鲆、梭鱼、沙蚕、大竹蛏等7个品种,预计于7月底完成所有品种的增殖放流。

当前我市农村经济发展势头良好,但进入7月份以来,我市没有较大降雨,部分地区特别是西北部山区旱情已经显现,现在正是大田作物授粉抽穗关键时期,现在虽然是局部的旱情,但应引起各级政府高度重视,抗灾防灾一刻也不能放松。生猪及禽蛋生产的大幅波动,再一次提醒各级政府部门,一定要不断加快和拓宽农产品供求信息渠道建设,加强信息对农户生产的引导能力,最大限度预防谷贱伤农的发生。

经济分析报告模板范文 篇17

中国石油和化学工业联合会举行新闻发布会,发布20xx年经济运行情况与20xx年预测分析,经济运行分析报告。联合会常务副会长李寿生强调,今年全行业要保持全行业经济运行平稳,防止大起大落。同时,在技术创新、结构调整上取得新进展。

xx年行业经济实现良好开局

联合会分析称,20xx年,石油和化工行业经济实现平稳较快增长,国内市场需求强劲是拉动行业增长的主要引擎。

据石化联合会统计,预计全年行业总产值突破11万亿元,达到万亿,增长31%;主营业务收入达万亿元,增长30%;利润总额8100亿元,增幅约为19%;投资万亿元,增长20%;进出口总额约为6000亿美元,增长32%。

其中,化工行业全年产值预计达到万亿元,同比增长32%,与20xx年增速相当,占全行业总产值;化工行业利润总额3500亿元,增长35%,占全行业总利润额的;1—11月份,化工固定资产投资亿元,同比增长,高于全行业平均增幅个百分点,占比。

原油20xx年产量基本持平,全年预计亿吨;进口预计亿吨,增;表观消费预计亿吨,增。天然气供需快速增长,全年产量预计1020亿方,增长8%;进口突破300亿方;表观消费1300亿方左右。成品油产需总体平衡,全年未出现明显油荒。炼油版块前11月累计亏损亿元,亏损主要原因是原油价格持续较大幅度增长。

行业加快产业结构升级

20xx年,“调结构、转方式”成效逐步显现。高技术、高附加值产品在化学工业利润增长中的比重不断攀升,成为提高行业经济增长质量的主要动力。20xx年,专用化学品利润占化工利润的比重约达,合成材料占比16%。同时,专用化学品、合成材料等在国内市场占有率稳步扩大。化肥、橡胶制品等传统化学品在利润增长中的比重不断下降。

非公经济比重首次过半

20xx年前11个月,行业非公经济总产值万亿元,同比增长,占比,预计全年比重将达51%,历史上首次过半。公有经济产值万亿,增长,占比;其它经济比重约。与20xx年相比,20xx年非公经济在行业经济总量中的比重上升了个百分点,公有经济占比则下降了个百分点;非公经济比重每年平均提高个百分点。

20xx年行业经济运行重在“稳增长、调结构”

李寿生表示,20xx年石油和化工行业的经济运行把“稳增长”放在第一位。要求精心组织好油、气、肥的生产供给,特别要做好柴油和春耕化肥的保障工作;千方百计扩大出口,防止大幅下降和减少回落;强化行业安全生产。

李寿生强调,行的经济运行应重点加快传统产业转型升级步伐、加大战略性新兴产业培育力度、强化节能减排工作措施。在传统产业转型升级方面,要选准传统产业转型升级的切入点,完善淘汰落后产能的市场机制,落实化肥、“两碱”、电石、农药等行业的市场准入条件。

在节能减排工作上,行业将建立和完善节能减排“领跑者”制度,首先在合成氨、甲醇、烧碱、纯碱、乙烯、合成树脂、子午线轮胎、电石、黄磷等十二种产品中试行开展。

行业经济将保持较快增长

石化联合会预计,20xx年,行业经济运行尽管面临诸多困难,但有利因素较多,经济总体将保持较快增长,但增速同比将会有所减缓。

预计全年总产值增幅约20%-25%,达到万亿元;全年利润总额约为9500亿元,增长15%;主营业务收入约13万亿元,增长20%左右;全行业投资月万亿元,增长15%;进出口总额约为7100亿美元,增长约21%。

主要化工产品需求强劲、生产平稳

石化联合会预计,受国内农业、工业、房地产及消费市场需求影响,20xx年国内能源及主要化工产品的需求依然比较强劲,同时能源生产继续保持平稳。

预计今年的原油产量将保持在2亿吨以上,增幅约;天然气产量约1130亿立方米,增长约11%;原油加工量约为亿吨,增长5%。20xx年,预计化肥产量约为6400万吨,增长约5%;合成树脂产量约5225万吨,增长10%;乙烯产量约1700万吨,增长11%;硫酸产量增长9%;烧碱增长8%;甲醇增长14%。

今年原油表观消费量预计增长至亿吨;天然气表观消费量预计增长至1482亿立方米;成品油表观消费量预计增长至亿吨;化肥表观消费量约6230万吨,增长;合成树脂表观消费量增长至8080万吨;乙烯表观消费量增长至1850万吨。

经济分析报告模板范文 篇18

2010年是国际金融危机后经济运行中复杂性和不确定性非常突出的一年,也是我国应对国际金融危机以来宏观调控政策发生重大变化的一年。在国际经济动荡恢复和国内经济平衡回调过程中,我省深入实施“八八战略”和“两创”总战略,坚持调结构促转型谋发展、抓统筹惠民生保稳定,全省经济保持良好发展态势,成绩十分喜人。2011年世界经济在动荡中复苏,但复苏动力有所减弱,贸易战和汇率战可能升级。国内通货膨胀压力加大,宏观调控政策趋紧,人民币升值博弈复杂。浙江经济要应对新的问题和挑战,必须加快推进转型升级,着力再创竞争优势。

一、2010年我省经济运行态势及特征

2010年我省着力巩固和发展经济回升向好势头,转型升级步伐有所加快,内生动力和活力持续增强,社会民生进一步改善,节能降耗取得明显成效。全年经济运行态势及特征主要是:

(一)经济保持平稳快速增长。2010年前三季度,全省生产总值18765亿元,同比增长%,增速比去年同期提高个百分点。其中,第一产业增加值810亿元,增长%,农业生产基本稳定。第二产业增加值9723亿元,增长%,规模以上工业增加值为亿元,比去年同期增长%,比全国同期高个百分点;实现利润增长%,利税总额增长%,亏损企业同比减少%。服务业保持稳健势头,增加值同比增长%左右,金融、住宿餐饮、旅游、物流等主要行业增势良好。出口恢复性增长强劲,进出口总额为1864亿美元,同比增长%。财政收入稳步增长。

(二)经济转型升级步伐加快。浙江是从国际金融危机影响中恢复较好的省份之一,这得益于以体制和机制创新引领,转型升级的政策举措。2月,浙江被国家发改委列为转变经济发展方式综合配套改革试点的联系点。淘汰落后产能步伐加快,部分高耗能行业产能得到抑制,节能减排成效显著;创新投入加大,前三季度全省规模以上工业新产品产值增长%,财政和企业科技活动经费支出、购置技术成果费用增长明显高于上年,产品升级换代速度加快;投资结构不断优化,服务业保持稳健增长势头,装备制造业和高技术产业增长明显加快,增速分别高于规模以上工业和个百分点。体制改革步伐加快,“11+1”转变发展方式综合配套改革试点不断深化,义乌转变外贸发展方式综合配套改革试点申报工作取得重大进展,强镇扩权和培育小城市工作扎实推进。

(三)经济内生动力有所增强。投资增长平稳。前三季度全社会固定资产投资8346亿元,比上年同期增长17%,扣除价格因素实际增长%:民间投资增长%,增速比国有投资高个百分点;基础设施投资同比回落%;工业投资增长%,工业技术改造投资增长%(占工业投资的60%);制造业投资增长%;三产投资增长%。消费需求旺盛。前三季度社会消费品零售总额7303亿元,同比增长%,比全国同期高个百分点,扣除价格因素实际增长%;汽车销售额达1259亿元,增长势头强劲,拉动全社会消费品零售总额增长个百分点。

(四)社会民生进一步改善。城乡居民收入继续增加。前三季度城镇居民人均可支配收入21068元。比上年同期增长%,扣除价格因素实际增长%;农村居民人均现金收入10632元,增长%,扣除价格因素实际增长%:就业形势稳定向好。截至三季度末,城镇登记失业率为%,前三季度新增就业万人。社会保障扎实推进,保障性住房建设力度加大,卫生、教育、文化等社会事业加快推进。财政用于改善民生的支出进一步增加,社会保障和就业、教育、医疗卫生、文化体育与传媒、公共安全支出分别增长%、%、%、%、%。基本公共服务均等化行动计划扎实推进。医疗、教育和文化体制改革迈出新步伐。

总体而言,2010年浙江经济运行已经基本摆脱国际金融危机的影响,逐步进入平稳增长区间。年初确定的增长目标能够实现,在转型升级、解决民生问题和节能减排等方面取得可喜进展。这充分表明,省委省政府采取的一系列科学决策已经取得了预期成效。

二、2011年我省经济发展面临的宏观形势

展望2011年,我省经济发展有望延续目前的基本态势,增长速度可能有所减缓,但经济转型升级的步伐将进一步加快:外贸出口增速可能缓慢下降,但扩大内需的效应将进一步显现:经济总量的首位度可能继续降低,但经济增长质量以及经济与社会发展、民生改善的协调性有望进一步提高。2011年国际经济形势仍以动荡复苏和贸易磨擦为主基调,国内经济形势以转变经济发展方式为主线,宏观调控政策转向防通胀、调结构、保民生。我省需要密切关注、冷静分析和积极应对以下几个方面:

(一)全球经济复苏缓慢和人民币升值的外部压力将抑制我省外贸出口增长,进而影响经济增长速度。在后危机时代。全球经济复苏缓慢。目前多数发达经济体的经济数据表现疲软,失业率居高不下。全球制造业PM19月份跌至%,为14个月以来的最低点。全球主要股指在2010年4月份以来震荡下行,标准普尔全球100指数在7月份达到最低点以后开始逐步回升,10月份仍未恢复到4月份的高位。亚太经合组织(OECD)9月13日公布的综合经济先行指数显示,发达经济体和新兴市场都出现经济减缓信号,全球经济复苏放缓迹象明显。

人民币升值的外部压力有增无减,将对出口导向型的浙江经济产生较为严重的影响。自2005年7月1日启动人民币汇率制度改革到2010年10月25日。人民币汇率已从1美元兑元人民币上升至元,升值已经超过%。尽管如此,发达国家要求人民币汇率大幅升值的压力仍在持续加大。9月29日美国国会众议院通过的《汇率改革促进公平贸易法案》,试图在特定条件下把所谓“货币低估”行为视同出口补贴,对相关国家输美商品征收反补贴税,矛头直指人民币汇率。国际市场普遍预期,按贸易加权的人民币有效汇率指数将在未来几年内年均升值5%,人民币兑美元汇率将在2011年底达到元,在2012年底达到元。

我省的外贸依存度高,产品出口市场又主要集中于欧、美、日等发达经济体。全球经济特别是发达经济体复苏缓慢及其市场需求减少,加上人民币汇率持续升值的外部压力,对浙江出口导向型企业的竞争力的影响不可低估,它将对浙江制造业出口企业的利润产生挤

压效应。直接抑制我省产品出口增长,进而影响到经济增长速度。

(二)为防通胀而采取的宏观调控政策带来的叠加效应,将使中小企业融资难问题更加突出。去年以来,价格指数处在相对高位的运行态势,物价上涨压力日益显现。央行的《2010年三季度中国宏观经济形势分析》报告,已对通胀压力提出明确警示:一是主要经济体实施定量宽松货币政策,近期国际大宗商品价格快速回升,目前现货价格指数已超过危机前最高水平。二是当前的货币信贷环境仍较为宽松,前期货币信贷高增长的时滞效应尚存,近期货币信贷增长逐渐回落,但仍明显高于2000-2008年%的平均水平。三是虽然去年粮食已获丰收,但种粮成本提高,工业用粮需求增加,再加上国际粮食价格上涨,今年粮价仍存在较大上涨压力。四是收入分配和资源价格改革可能推高今年的物价。楼市短期内也不会有价格下降的迹象。^^会议对今年经济工作已经明确提出要“实施积极的财政政策和稳健的货币政策”,预示着未来货币政策将进一步趋紧。

(三)我省经济面临解决结构性、素质性问题和改善企业生产经营环境双重困难和挑战。多年来,我省为转变经济发展方式、调整经济结构进行了不懈努力,但经济发展中长期存在的产业层次低、创新能力不强,过分依赖低端产业、低成本劳动力、低端市场,服务业比重低,城市化水平滞后,资源环境压力大等结构性、素质性问题并没有得到根本改变。现在又面临以下新情况新问题。即全球经济恢复缓慢造成的外需增长不确定性,^为防止通胀转而采取的稳健货币政策,由于劳动者报酬占GDP比重低、社会保障体系不完善和通胀预期导致的国内市场需求不足,资源环境制约加剧和要素价格不断上升,国内加大节能减排力度和国际气候变化谈判及其可能带来的结果会抬升企业节能减排成本等等。这些因素交织在一起,将使我省企业生产经营环境面临更加严峻的挑战,同时也使转型升级面临新的困难。

(四)产业梯度转移和中西部地区的发展,将挤压我省传统产业生存空间,而战略性新兴产业成长又面临要素与体制约束的挑战。近几年,中央陆续制定和批准了一系列区域发展规划,进一步加大对中西部地区的政策支持和投资力度,中国经济发展的空间战略已经实质性转向追求东部率先、西部开发、中部崛起和东北振兴的区域均衡发展。鉴于包括浙江在内的东部沿海地区由于先发效应、经济基数大。而中西部地区后发效应显现、发展速度加快,浙江经济增速相对趋缓具有内在的必然性和合理性。

但是,我们必须关注产业梯度转移对浙江传统制造业竞争优势进一步产生的影响。相关研究结果表明,在2008年以前,珠三角和长三角的外商投资额比中国其他省份的总和还要多,但2008年以后这种现象已经发生明显改变,中西部省份开始成为外资最青睐的地区,且主要集中在劳动密集型产业和机械电子行业。例如,重庆吸引外资的增速在2009年高达47%,领先全国,跟珠三角与长三角经济腾飞前的状况比较相似。近年来浙江之所以出现资本外流、企业外迁和产业转移,在很大程度上是由于比较优势发生变化而导致的。这种由于区域比较优势发生变化对浙江传统产业转移产生的影响,今后几年还将进一步显现。对于浙江经济来说,面临的严峻挑战在于:在传统产业大规模向中西部地区转移的同时,向制造业产业链附加值高的两端延伸以及发展战略性新兴产业的努力又遭遇发达经济体和国内其他发达地区的激烈竞争,面临科技、人才等高端生产要素不足,自主创新能力薄弱等突出瓶颈的制约。

综上所述,2011年我省经济发展面临的国际经济环境和国内宏观政策走向都具有较大的不确定性和复杂性;我省经济发展在尚未解决原有结构性、素质性问题的同时,又将面临企业生产经营环境趋紧、传统产业由于失去比较优势而进一步向外转移和战略性新兴产业成长受到高端生产要素不足制约等诸多挑战。

三、2011年我省经济工作的重点和政策建议

2010年以及整个“十一五”时期浙江经济运行的基本态势表明,浙江经济的转型升级已经取得一定成效。但是。也要清醒地看到浙江经济在改革开放后形成并积累的传统竞争优势正在逐渐弱化。“十二五”时期,是浙江转变经济发展方式、推动经济转型升级的关键时期。中央关于“十二五”规划的建议已经明确提出。要“以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线”。2011年作为“十二五”规划开局之年,我省经济工作的重点不仅要保持当年经济平稳增长,更为重要的是要为整个“十二五”时期的可持续发展奠定基础。我们只有通过深化改革。加快推进转型升级。着力再创竞争优势,才能使浙江经济继续位居中国经济发展的第一方队。为此,对2011年我省经济工作重点和政策提出如下建议。

(一)切实改善民营中小型企业的发展环境,促进民营经济的转型升级。民营经济是浙江经济的主体。在全国历届民营企业综合实力500强评比结果中,浙江一直居于全国首位。浙江的上市企业数量仅次于广东,居于全国第二,其中绝大部分都是民营企业。蓬勃发展的民营中小型企业更是改革以来浙江经济活力和竞争力的根本源泉,民营经济的转型升级是整个浙江经济转型升级的根本。但是,多年来中小型民营企业很少被政策的“阳光普照”:紧缩政策最先涉及的是中小型民营企业,而扩张政策最后惠及的才是中小型民营企业。面对今年宏观调控政策趋紧的环境,我省需要高度关注国家为防止通货膨胀而采取的多种宏观调控政策带来的叠加效应,认真贯彻落实^“新36条”,努力营造适合民营经济转型升级的发展环境。一是需要进一步研究出台扶持民营中小企业发展的投资审批、用地、财政、金融、人才、技术政策和其他配套政策,切实改善民营经济转型升级的政策环境。二是应贯彻落实“非禁即入”的原则,鼓励民营企业依法进入基础设施、基础产业、市政公用事业、社会事业、金融保险等各个领域。三是鼓励民营企业继续进行制度、组织创新特别是股份制改造,进一步完善依靠市场力量的内生动力机制,为转型升级提供有效的组织保障。四是大力支持行业协会发展。充分发挥行业协会的桥梁纽带作用;大力发展各类商务、决策咨询机构,为民营企业开拓国际市场、扩大海外投资以及应对可能面临的贸易争端和投资风险提供信息、法律、技术等各类支持。

(二)大力培育战略性新兴产业,加快现代产业体系建设。围绕我省已经确定的9大战略性新兴产业,进一步突出重点,主攻研发、设计、产业化、推广应用等环节,衔接国家产业扶持政策,统筹安排省级各部门现有产业类、科技类财政性资金,加大资源整合和部门合作力

度。设立新兴产业投资引导基金,鼓励利用资本市场促进战略性新兴产业发展,降低产业发展风险。强化对财政资金使用效应的评估,引导财政性资金向使用效率高的政府部门集中,逐步削减使用效率低的政府部门支配额度,使之形成加快现代产业体系建设的合力。

(三)高水平推进省级产业集聚区建设,打造战略性大平台。对已确定的14个省级产业集聚区,要按照新型工业化示范区、新型城市化示范区和体制机制创新示范区的要求,继续给予优先安排土地指标和提供税收、金融等扶持政策;建立健全评价考核和奖惩激励机制,确保省级产业集聚区建设成为我省发展大产业、培育大企业、承接大项目的战略性大平台。同时,可借鉴江苏设立国家东中西区域合作示范区和江西吉安(深圳)产业园的作法,利用众多浙商在中西部地区进行投资发展的机会,争取国家配套建设用地指标等支持,在我省设立合作示范区,在省外建立产业园,有序引导浙商制造业企业的生产加工“走出去”发展,促进省内总部经济及生产性服务业发展。

(四)大力推动舟山海洋综合开发试验区建设,加快发展海洋经济。我省海洋资源丰富,区位优势明显,海岸线长,港口和岛屿众多,滩涂面积大。要紧紧抓住我省已被国家列为海洋经济发展试点省的机遇,全面启动海洋经济发展示范区建设。今年可以规划建设舟山海洋综合开发试验区(舟山新区)为重点,围绕建设大宗商品国际物流基地、现代海洋产业基地、部级海洋科教基地和群岛型花园城市的目标,积极推进科学规划和开发建设工作,寻求海洋经济发展的新突破,推动我省海洋经济加快发展。

(五)推进强县经济向都市圈经济发展转变,加快新型城市化发展步伐。改革开放以来,我省通过创新性实施“经济强县”政策,县域经济强势发展,并为增强全省综合经济实力作出了重大贡献。在新的发展阶段,一方面,县域经济之间的竞争力越来越取决于中心城市的规模、结构和功能:另一方面,城市之间的竞争力强弱,不再取决于单个城市的经济实力,而是以一个或多个大中城市为核心所形成的都市圈经济实力。由于县域经济存在生产要素集聚效应的不足。难以有效支撑经济转型升级。为了更好地融入长三角一体化的进程,我省需要进一步加大统筹城乡、区域发展的力度,促进强县经济向都市圈经济转变。这是浙江县域经济实现新跨越的重要选择和有效途径。它有利于进一步整合经济社会资源,更好地发挥行业、产业的带动作用和对周边地区的辐射能力,提高经济竞争力。同时,人口的集聚和都市圈经济的发展,也有利于加快发展服务业,调整和优化产业结构。

(六)实施“小县大城”战略。继续推进城乡一体化进程。我省城乡关系比较协调。城乡一体化进程走在全国前列。但是,多年来我省城乡居民收入差距基本保持在:1的水平,并没有缩小;在教育、卫生、基础设施和其他公共品供给方面,城乡差距更大。真正实现城乡协调和一体化发展,任务远未完成。为此,一要加大公共财政对农业、农村、农民发展的转移支付力度,大幅度增加对“三农”的投入力度,加强对农民的职业技术培训,大力支持现代农业发展和社会主义新农村建设。二要走“小县大城”的发展之路,加强对县城和重点中心镇的规划建设。三要进一步打破城乡分割的二元结构,加强农村社会保障制度建设,进一步鼓励农村劳动力向非农产业转移,促进农村人口继续向县城和中心镇迁移集聚。

(七)集聚和培育科技、人才等高端创新要素,增强产业发展后劲。30多年来浙江经济发展的经验,最根本的是得益于市场经济体制的先发优势以及民营经济在组织创新推动下的迅速发展。但是,今后区域经济的竞争力归根结底将由人才和科技的竞争力所决定。因此,要在全社会进一步树立科技是第一生产力、人才是第一资源的理念,加大对我省高等教育的支持,努力提升我省高校的办学水平和综合实力:围绕战略性新兴产业和现代服务业的发展,加大人力资本投资力度,优化人才成长环境,加快培养与引进一批一流科技领军人才和创新团队,增强对海外高层次创新创业人才的吸引力:继续引进和集聚国内外科研院所和大型企业研发中心,建设一批部级和省级重点实验室、工程(技术)研究中心、企业技术(研发)中心和博士后工作站;加快完善中试、检测、技术咨询和推广等公共创新服务平台;积极探索建立“产学研政企金”相结合的科技创新体系建设,为加快经济转型升级提供人才保障和科技支撑。

(八)加快完善社会保障体系,更加注重改善民生。我省经济发展已进入人均GDP7000美元的阶段。但与经济发展水平大致相当的国际上中等收入国家与地区相比,比较突出的问题在于:一是劳动者所得在GDP中的比重过低:二是社会保障体系建设明显落后:三是社会群体之间的收入和实际生活水平差距过大。当前,在商品房和日用消费品价格不断上涨的背景下,更加注重改善民生已经成为促进城乡居民形成良好的收入预期,扩大消费需求,构建和谐社会的必然要求。为此,我省不仅要进一步努力解决就业、教育、医疗、公共卫生、安全生产、保障性住房等社会民生问题,更要大力加强包括养老、疾病、失业、工伤事故在内的整个社会保障体系的制度性、规范性建设:不断提高劳动者所得在GDP中的比重;采取各种措施控制和缩小社会群体之间的收入差距,特别重视提高弱势群体的生活水平;尽快扭转广大群众普遍不满的食品、医疗、药品市场的混乱无序局面。

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断行业等领域提出更具体的安排,并在民营企业兼并重组、财税支持、金融服务方面安排一系列优惠政策;进一步拓宽、扩大民间投资范围,降低准入门槛,将逐步实现经济增长由政府投资推动型向民间投资拉动型转变。

(三)房地产需要保持平稳发展

去年的房地产投资对中国经济复苏的作用不可低估,目前中国经济正处于艰难复苏的微妙形势下,房地产发展既直接涉及当前的经济复苏,又涉及社会稳定的大局。国家近期密集推出的一系列调控房地产政策,主要是抑制投机性购房,对自住型购房和改善型购房持鼓励态度,政府将继续加大社会保障房建设速度。未来房地产的调控将兼顾长期政策和短期政策的结合,处理好投资复苏政策、扩大民间投资政策和房地产市场本身政策这三者调整关系的搭配衔接。再则,支撑房地产市场未来二三十年发展的另一个重要因素,是中央经济工作会议确定的“放开中小城市户籍限制政策”,大规模农村人口的城镇化在即,房地产很难出现大幅度下跌。对成都来说,蓄积的刚性买房需求在20xx年已得到一定程度的释放,而投机投资性买房需求将在一定程度上受到控制;20xx年下半年以后住房供给面积将较快增加,因此预计房价不会快速上涨,仍将保持平稳发展态势。

(四)加快调整国民收入分配力度

随着国民收入分配中劳动者报酬占比不断下降和居民收入分配差距不断扩大的趋势,近年来我国居民消费倾向下降,消费率持续走低,最终消费中居民消费占gdp比重和消费对经济增长的贡献率不断下降。我国居民消费率和政府消费率都低于世界平均水平,而且与同等收入水平国家相比也有很大差距,投资与消费不平衡问题更加突出。国民收入分配格局不合理已成为影响我国居民消费增长、经济稳定发展的重要原因,是推进经济体制改革和发展方式转变的重要环节。为促进消费需求持续较快增长,增强居民消费能力,我国将加大国民收入分配调整力度,提高中低收入者收入水平。

(五)管理好通胀预期,给经济创造一个良好环境

中央经济工作会议提出,要处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期的关系。由于国际大宗商品价格的上涨可以传导到国内,今年货币的供应可能影响到通胀的预期,明年物价有一个“翘尾”的因素,现在还没有出现通货膨胀,但是我们要预见到通胀有可能出现。当前,成都经济处在逐步回升好转的态势,但还需要加快发展,进一步巩固回升的基础,巩固经济持续回升的势头,又要防止物价上涨过快,把物价上涨保持在一个温和可控的范围内,管理好通胀预期为经济发展创造一个良好的外部环境。

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一、价格歧视的定义

价格歧视实质上是一种价格差异,通常指商品或服务的提供者在向不同的接受者提供相同等级、相同质量的商品或服务时,在接受者之间实行不同的销售价格或收费标准。经营者没有正当理由,就同一种商品或者服务,对若干买主实行不同的售价,则构成价格歧视行为。

价格歧视是一种重要的垄断定价行为,是垄断企业通过差别价格来获取超额利润的一种定价策略。肯德基的夏日酷饮系列饮料有句广告语:第二杯半价。肯德基一杯爱尔兰雪顶咖啡买9块钱,但是第二杯的价格就是4块五。理解价格歧视概念的时候,我们必须抓住它的关键点――产品必须是同一产品。产品不同,价格不同,则不属于价格歧视。同样的一杯爱尔兰雪顶咖啡,肯德基向消费者收取的价格是9块和4块5,这就是价格歧视。

二、厂商实行价格歧视的条件

1.对市场拥有一定程度的垄断权力,可以控制商品价格。垄断力越强,对价格的控制力也就越强。也就是说厂商所生产的产品在市场上不容易被替代,一旦被替代,厂商也就失去了对价格的控制性。

2.了解消费者的需求弹性。弹性越小的商品越能够实行价格歧视,因为弹性小的商品跟消费者生活密切相关,不管厂商如何定价,我们都得买,就比如水。

3.限制消费者之间的套利行为。就是厂商可以成功的分离开市场,使那些以较低价买入的消费者不能再以更较高价卖给愿意支付高价的消费者。如果套利者存在的话,价格歧视策略就失效了。

三、价格歧视的形式

1.一级价格歧视

一级价格歧视也叫完全价格歧视。厂商就同一商品对不同的消费者制定不同的销售价格,就好像厂商提前知道每一个消费者对商品所能支付的最大货币量,并以消费者所能接受的最大预期决定商品价格,其价格恰好满足消费者对产品的需求价格,从而获得每个消费者的全部消费剩余,赚取最大的垄断利润。实行一级价格歧视要求比较苛刻,现实中完全价格歧视的例子很少,至多只有近似的情况。

2.二级价格歧视

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今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,积极应对供给侧结构性改革,充分利用内部各种积极因素,不断克服经济运行中存在的新问题和新困难,紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远。

一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市情况比较

(一)实现地区生产总值(GDP)25018万元,同比增长,高比全市个百分点,排全市12个县市区第4位、东部6个县第2位。

(二)完成规模工业增加值63088万元,同比增长,低于全市个百分点,排全市第8位、东部6县第4位。

(三)完成固定资产投资171973万元,同比增长,高出全市个百分点,排全市第6位、东部6县第3位。

(四)社会消费品零售总额185783万元,同比增长,低于全市百分点,排全市第4位,东部6县第3位。

(五)完成财政总收入28389万元,同比增长,高出全市个百分点,排全市第2位、东部6县第2位。

(六)实际利用内资275070万元,同比增长,低于全市个百分点,排全市第6位、东部6县第5位。

(七)实现进出口总额853万美元,完成进度的16%,排全市第4位、东部6县第2位。

(八)实现城乡居民人均可支配收入3314元,同比增长11%,高出全市个百分点,排全市第12位。其中:城镇居民人均可支配收入5576元,增长,低于全市个百分点,排全市第8位、东部6县第4位;农民人均可支配收入2272元,增长,低于全市个百分点,排全市第9位、东部6县第5位。

二、一季度经济运行呈现的主要特点

(一)总体经济平稳。一季度实现GDP250187万元,同比增长。其中一产业62834万元,同比增长;二产业65488万元,同比增长;三产业121865万元,同比增长。三次产业比分别为::。第三产业贡献率达,成为拉动县域经济增长的主力军。

(二)农业备耕有序。一季度农林牧渔业总产值110739万元,增长,其中农业产值万元,增长,林业产值万元,增长,牧业产值万元,增长,渔业产值万元,增长,农林牧渔服务业产值万元,增长。呈现如下特点:一是农业种粮积极性有所下降,尽管国家继续实行农业“三项补贴”等惠农政策,但仍然对种粮刺激性不大;二是规模种植发展形势良好,经多年培育和措施激励,流转土地的种植大户在不断增多;三是粮食作物结构不断优化,优质稻种植计划在七成以上;四是生猪价格持续高位震荡,养殖效益提高,前景乐观;五是农业生产资料价格稳中有降。

(三)工业经济稳中趋缓。因“去产能、去库存、去杠杆”的政策影响,工业产业结构进入调整期。一季度完成工业增加值55881万元,同比增长。全县74家规模工业企业1-3月实现增加值63088万元,增长。后期走势仍不乐观,工业用电量处于较快的下降通道。

(四)固定资产投资增速回落。1-3月,全县完成固定资产投资171973万元,同比增长,增幅比去年同期回落个百分点。完成产业投资42056万元,占总投资的\';工业投资74730万元,同比下降。其中:第一产业完成固定资产投资43958万元,增长35 %;第二产业完成74730万元,下降;第三产业完成50785万元,增长。亿元以上项目6个,总投资58673万元;5000万元以上项目19个,投资101343万元,增长;5000万元以下项目97个,投资171973万元,增长。

(五)商业经济繁荣稳定。1-3月,全县实现社会消费品零售总额185783万元,同比增长,较去年同期回落了个百分点。限额以上单位实现社会消费品零售额亿元,同比增长。其中城镇万元,增长,乡村8263万元,增长;批发业万元,增长;零售业万元,增长;住宿业万元,增长;餐饮业万元,增长。

(六)金融信贷运行稳健。3月末金融机构各项存款余额1820520万元,比年初增加129299万元。金融机构各项贷款余额为664435万元,比年初增加59528万元。存贷比100:。不良贷款率为。

(七)财政收支持续增长。1-3月,全县完成财政总收入28389万元,同比增长,其中一般预算收入23336万元,增长。全县一般预算支出118342万元,同比增长。其中教育支出增长,社会保障和就业支出增长,农林水事务支出增长。

(八)居民收入稳步提高。一季度城乡居民人均可支配收入达到3341元,同比增长11%,其中城镇居民收入5576元,增长,农村居民收入2272元,增长。

三、存在的问题和原因

(一)工业增速严重受阻。一是经济欠发达地区触底回升势头相对滞后。二是规模工业企业同比增幅缩减。南方水泥、双雄矿业等企业增长势头锐减,增速与去年同期相比,分别回落15个百分点、12个百分点。四是部分企业处于停产状态。规模工业中停产7家,占总个数的。

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三、措施和建议

(二)有效缓减物价上涨压力,确保居民收入增长。一是要强化市场价格监管,加强对市场交易和价格行为的监管。二是建立居民收入增长与物价上涨的联动机制,加强对居民特别是低收入群体的价格上涨补贴,减轻物价上涨对居民生活的影响,力求居民收入增长不低于价格上涨水平。

(三)加大重点项目的投融资和项目建设力度。一是加大融资力度,对重点项目和基础设施建设项目的贷款支持,引导非金融机构和社会资金投资重点项目,按照国家政策导向包装一批项目,争取国家、省的资金支持。二是有效推进重点项目按计划工期实施建设,保证新开工项目早开工、续建项目按工期推进、竣工项目按期完成。

(四)突出财源抓项目,加大招商引资力度。进一步加大招商引资力度,抓紧对处于产业链高端、带动就业好和税收能力强、成长性好的项目落地。要坚持高起点规划、高标准引资、高水平建设的原则,培育新的经济增长点。

(五)加大对传统工业的技术改造投入,促进传统工业的转型和产品升级。我市传统工业是以高能耗、高污染企业为主,受能源和环境制约的问题日益突出。要引导和帮助企业加大对传统工业的技改投入,通过技术改造和技术创新,推动传统工业向技术优势和创新优势升级;通过节能降耗,推动企业向资源节约型和环境友好型升级;通过树立品牌意识,推动企业向科技型升级。

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按照通知要求,现将山水集团一、二月份生产经营经济运行情况汇报如下,不当之处,请批评指正。

一、2010年1、2月份经济运行情况

水泥产量193万吨,同比降低3%,其中**区域企业32万吨,同比降低。

熟料产量468万吨,同比增长50%,其中**区域企业102万吨,同比增长。

1至2月份主要经济技术指标完成不理想(鉴于上市公司要求,部分数据无法提供),主要有以下四方面原因:

二是销价影响。今年一、二月份水泥销售价格分别比去年同期降低12元/吨和17元/吨,今年2月份比去年12月份降低7元/吨以上,比1月份环比降低近2元/吨。尽管春节后价格有所回升,但仍低于去年同期,特别是东部沿海地区,市场竞争非常激烈。销售价格的低位运行直接影响企业的效益。

三是煤价影响。自09年11月开始,因受气候等因素影响,煤炭供应紧张,煤炭价格一路攀升,2010年一、二月份平均煤炭采购价格达到857元/吨,比去年同期提高170元/吨,仅此一项预计一季度影响企业利润超过1亿元。目前,煤炭成本已占到熟料成本的70%,尽管近期煤炭价格有明显回落,但仍比去年同期高100元/吨。根据我们对市场形势的分析,煤炭价格不会再有大幅的降低,煤价的高位运行对企业效益影响巨大。

二、上半年指标完成情况预测

水泥行业是基础原材料工业,与国家的经济发展密切相关,国家经济形势已经有所好转,市场形势总体比去年同期要好,比如:1-2月份水泥订单量明显增加,实现水泥开票457万吨,比去年同期增加152万吨,同比增长,客户寄存量达320万吨(**区域),由于二季度是水泥销售的旺季,再加上山水集团的规模优势、品牌优势、技术优势和管理优势,二季度生产经营会出现大幅度的增长,上半年主要经济技术指标预测如下:

水泥产销量预计完成1670万吨,同比增长;

熟料产销量预计完成1500万吨,同比增长;

三、企业采取的应对措施

尽管生产经营面临着诸多困难,但是我们对完成今年的任务目标仍充满信心,为此,我们将重点做好以下四方面工作:

一是继续创新管理、加快转型,向管理要效益。

面对严峻的宏观经济形势以及集团上市后的要求,我们确定2009年为集团的“管理转型年”,提出了“继续蹲马步、练好基本功”的总体要求,深入开展管理创新活动,经济运行质量和效益进一步提升。

为做好现金流控制,保证资**全,最大限度地提高资金使用效率,我们自2010年起在全集团内部推行全面预算管理,对原有财务管理软件进行改造升级,建立了全面预算、逐级审批、分层监管、权责统一的管理体系,促进了管理规范化、程序化、制度化。

面对激烈的市场竞争,去年我们主打质量牌、服务牌,开设了全国客服热线,成立了专职客服队伍,变被动为主动,不仅促进了销售工作,也维系了一大批忠诚的客户资源,并荣获**省质量最高奖项“省长质量奖”。今年,我们将继续提高客服质量,为扩大水泥销量创造条件。

以实现区域资源、市场整合,实现效益最**为原则,我们打破原来的单个企业管理模式,推行多个企业联合的“区域管理”模式。如:分布在**、市场相近的**水泥厂等4家水泥企业,组建了**区域公司。此举,不仅有效地规避了内部竞争,有助于实现效益最**,而且,组织结构得到优化、管理效率得到提升,向集团输出了一批具有实践管理经验的中高层管理人员,解决了集团发展的人才需求问题。

二是抢抓机遇、加快发展,向新投产项目要效益。

2009年,我们紧紧抓住国家“保增长、扩内需”的政策机遇,建成投产了**、**、**3条日产5000吨熟料线,以及**、**共计11个水泥粉磨站,新增熟料产能580万吨、水泥产能1160万吨。2010年,我们在大范围战略调研基础之上,将坚定不移的实施“一手抓发展、一手抓管理”的发展方针,除完善**、**两省布局外,还将加快向**、内蒙等省份的扩张。确定在建项目21个,拟建和规划项目25个,总投资超过100亿元。集团将加快在建的3条日产5000吨熟料线(**、**、**),2条日产2500吨熟料线,2条日产3000吨熟料线和水泥粉磨线的建设,争取生产线早日投产,发挥产能。同时,本集团将按照发展规划,积极做好新项目的调研、准备工作,并于时机成熟时启动**和并购计划,早日实现熟料产能5000万吨、水泥产能8000万吨的阶段性目标,争取跨入“中国水泥亿吨俱乐部”。

三是坚持节能减排、科学发展,向节能减排要效益。

多年来,山水集团认真贯彻落实科学发展观,坚持企业效益与环境效益、社会效益相统一,自觉探索节能减排新技术、新办法,走出了一条资源节约、环境友好的路子。

我们在建设熟料线或粉磨站时,同步推广余热发电、高压变频等节能技术。目前,山水集团的余热发电装机容量已达到160兆瓦,年节电可超过10亿度。2009年实际发电亿度,节约标准煤26万吨,减排二氧化碳68吨。2010年计划发电亿度,节约和减排量比2009年提高33%。我们还充分发挥大型新型干法水泥企业的优势,在保证水泥质量的前提下,每年消化废弃石灰石、粉煤灰、矿渣、钢渣、炉渣、硫酸渣等约1100万吨,有效地缓解了社会资源、环境压力。

为更好地促进资源综合利用,山水集团成立了国内同行业第一家中心实验室,开发新的替代性原材料,研究新的工艺配比方案。期间,开发了两种增强型液体水泥助磨剂,并申报了国家专利。加入该种助磨剂后,可减少熟料料耗5%左右,按此倒推折算,每年可节约标准煤10万吨,节约用电约8000万度。